小規(guī)模的話一般是不用銷(xiāo)項(xiàng)稅額的。
小規(guī)模納稅人開(kāi)出普票的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě): 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 對(duì)嗎? 開(kāi)出普票專票都這樣寫(xiě)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,普票、專票都開(kāi)了,做賬時(shí): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 對(duì)嗎?
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯(cuò)了,寫(xiě)成了一般納稅人那種。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。 三級(jí)科目生成就無(wú)法更改。專票可以按這個(gè)分錄繳納(借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅余額呢,因?yàn)槠掌痹鲋刀惷獾模?5w以內(nèi))
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人與一般納稅人,貨款收到并開(kāi)出發(fā)票,借:銀行存款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)是嗎?
提問(wèn):老師,小規(guī)模納稅人,做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候,如果開(kāi)了普票,就直接借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;如果是專票,就借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。是這樣嗎?
,請(qǐng)教一下,比如21.22年的一些轉(zhuǎn)賬了沒(méi)開(kāi)回發(fā)票的,這個(gè)要怎么做賬
買(mǎi)了一萬(wàn)多塊錢(qián)的電腦,計(jì)入管理費(fèi)還是固定資產(chǎn)
老師,2024年的殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表“上年在職職工工資總額”填什么數(shù)據(jù)?“上年在職職工人數(shù)”填什么數(shù)據(jù)
你好,簽定項(xiàng)目合同,合同未得開(kāi)發(fā)票,未收款,是否需要做賬務(wù)處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局中,企業(yè)增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問(wèn)一下利潤(rùn)表本期金額和上期金額是對(duì)是錯(cuò),因?yàn)?5年利潤(rùn)表它自己生成的,我看了一下,查一下那個(gè)之前交過(guò)的季報(bào),我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號(hào)到24年12月31號(hào),這個(gè)時(shí)間段報(bào)的這個(gè)數(shù)利潤(rùn)表季報(bào)本期金額和本年25年報(bào)那個(gè)季報(bào)利潤(rùn)表,上期金額他倆是一致的,這個(gè)這樣對(duì)嗎?
小規(guī)模公司 2024年季度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,連帶所得稅申報(bào)表也錯(cuò)了,(虧損中)那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅申報(bào)表。,再進(jìn)行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿(mào)企業(yè),老板讓我咨詢一下有關(guān)信用證的事情?請(qǐng)問(wèn)信用證是什么?我們出口產(chǎn)品給國(guó)外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對(duì)方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規(guī)模納稅人公司,在申報(bào)24年度匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表時(shí),發(fā)現(xiàn)24年有筆金額很大的柴油費(fèi)計(jì)入的是管理費(fèi)用-車(chē)輛使用費(fèi),后查實(shí)這筆柴油費(fèi)應(yīng)計(jì)入成本中,那24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)了,如果我在24年賬務(wù)中修改這筆科目,就導(dǎo)致24年1-12月匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表跟24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表的不一樣,可以嗎
請(qǐng)教老師,凈利潤(rùn)200萬(wàn),未分配利潤(rùn)?40萬(wàn),還用提取盈余公積嗎?要是需要提取,在年度報(bào)表提取還是在匯算清繳做完后提取?具體實(shí)操怎么做?謝謝
我已經(jīng)用了,怎么辦?
當(dāng)成一般納稅人做了,這樣有問(wèn)題嗎?需要改過(guò)來(lái)嗎
用了其實(shí)問(wèn)題也不大,也沒(méi)關(guān)系。
好的,老師再問(wèn)一句,從現(xiàn)在開(kāi)始,我不用銷(xiāo)項(xiàng)稅,之前的不改,能行不?
可以,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您啦。