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老師,小規模納稅人,如果進貨商品是欠著供應商的,也沒有給我開發票,已入庫,也已售出。我在做賬時可以記賬為成本費用嗎?如果供應商下個月才給開票,就是報企業所得稅的時候有個主營業務成本,可以記在本季度嗎?

2023-09-21 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-21 15:02

你好,庫存商品還沒開發票的話,這個你們是可以先暫估入庫的

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快賬用戶7250 追問 2023-09-21 15:07

暫估入庫,該怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2023-09-21 15:10

借庫存商品 貸應付賬款-暫估

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快賬用戶7250 追問 2023-09-21 15:18

如果暫估的數跟實際一致和不一致,都該怎么寫分錄?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-21 15:19

不管是否一致,等發票來了,你就沖銷暫估,按照發票做賬就可以

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快賬用戶7250 追問 2023-09-21 15:44

不管發票來不來,報企業所得稅都不影響,該做成本就做成本,是這樣吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-21 15:44

對,沒錯的,就是這樣的

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你好,庫存商品還沒開發票的話,這個你們是可以先暫估入庫的
2023-09-21
根據開票來出成本,你沒開米的話不要出米的成本
2020-09-16
同學你好 實操中可以先不抵扣 不計入成本,等到抵扣的時候再入賬
2021-03-20
可以在取得發票后進行紅沖調整并按正常流程記賬 紅沖原分錄并重新記賬 紅沖以前的暫估分錄: 借:主營業務成本(紅字) 貸:應付賬款 — 暫估應付款(紅字) 取得發票后按正常流程記賬: (1)確認庫存商品: 借:庫存商品 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)(如果是一般納稅人且取得專票) 貸:應付賬款等 (2)結轉成本: 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2024-10-10
你好! 1.確認收入,當月就要結轉成本 2.是對的 3.不用交稅分離,含稅金額記入庫存商品 4.對方只能開13%發票的(由于你們不可以抵扣進項稅額,可以要求對方開普票)
2022-04-05
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