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公司是一般納稅人,7月份開錯票了,9月份紅沖,同時9月份沒發生其他業務,就一張紅沖票,報稅時還退增值稅嗎?

2023-09-21 12:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-21 12:01

您好,這個是不能退稅的

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快賬用戶2183 追問 2023-09-21 12:08

那申報時怎么申報啊?老師

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齊紅老師 解答 2023-09-21 12:08

你這個復數不能自己申報,只能去稅務局申報

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快賬用戶2183 追問 2023-09-21 12:09

哦,提供啥資料嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-21 12:09

這個你們帶著公章和申報表去就可以

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相關問題討論
您好,這個是不能退稅的
2023-09-21
你好,申報7-9月稅款的時候是需要計算進去的,因為當時是屬于正常發票的 紅沖是在10月份,只能沖銷第四季度的收入
2019-10-14
你好 1.? ? ? 你8月才紅沖; 你 7月申報正常報稅哈 ;? ?2. 是的。 之后 8月紅沖; 9月? 申報的時候減去負數發票 在報;? 多報了就 退稅即可? ?;3.? ? ? ? 是的? ?
2022-08-05
可以的,可以開紅字的。
2023-09-08
你好,很高興為你解答 11月報稅按照開票開出來的申報就可以
2020-11-05
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