可以的,可以開紅字的。
7月份收到一張增值稅專用發票,財務在7月份勾選平臺里抵扣認證,10月份發現票號對不上,錯號。正常應該怎么操作,購買方需要開紅色沖紅嗎?
對方公司今年1月份給我們開了一張專票,我一直沒認證,現在認證的時候發現稅號是錯的,那我現在聯系對方紅沖,我用不用先開具紅字增值稅發票信息表,具體怎么操作對方問我?
1、我是一般納稅人 2、7月份認證了一張進項發票,(認證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發現發票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項,6月份交的稅?和7月份需要認證的怎么抵? 收到新補的發票,還需要繼續認證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
我7月份給別人開了一張增值稅專用發票,對方沒有認證,現在是9月份還可以沖紅嗎
公司是一般納稅人,7月份開錯票了,9月份紅沖,同時9月份沒發生其他業務,就一張紅沖票,報稅時還退增值稅嗎?
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
哪些電子普通發票,進項可以勾選抵扣
老師,補充醫療保險每人一年1700元,這個錢加到員工的工資里就可以了,然后再計算個稅就行了,是哪?
快賬可以做內部賬嗎?
老師,對方是個體戶,開了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因為官司賬戶被凍結了。
請賈蘋果老師解答,其他人勿接,否則差評!!納稅調整后需要做賬務處理嗎
我們是家具定制工廠,主要生產家具,不賣板材,平時購進板材我是這樣做賬的,但這些板材是替別人購進的,提前收了客戶5200,這5200是收的板材款,我該怎么做賬
初級考試,個稅扣除的這些基數跟扣除比例會給到已知條件里面嗎,還是需要背
老師自然人獨資有限公司跟合伙有限公司有區別嗎?
那我這邊已經對這個發票的記賬聯做過賬了,那我這邊需要怎么做退稅呢
開紅字就是負數就會空間沖減
那我這邊只要把做過賬的記賬聯拿著跟我開出來的負數發票一塊去稅務局驗舊就可以了是吧
是的是的。要把給對方的那一聯兒要回來,然后再開紅字。