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老師,9月份有發票開錯,但是當時沒有作廢。10月份在稅盤里做的紅沖。那么是不是9月份按所有發票入賬報增值稅和企業所得稅。到了十月份在做紅沖處理

2020-10-22 12:01
答疑老師

齊紅老師

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2020-10-22 12:05

您好 不是9月份按所有發票入賬報增值稅和企業所得稅 到了十月份再做紅沖處理

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快賬用戶1739 追問 2020-10-22 12:15

沒太明白您說的老師,是9月份當月開錯發票了,但是當時沒處理。到了10月份在稅盤里紅沖了發票。那么我10月份報9月的稅的時候,怎么報,不是按9月所有的發票報稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:24

是9月份按所有發票入賬報增值稅和企業所得稅 到了十月份再做紅沖處理 我多打了一個字 實在對不起

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快賬用戶1739 追問 2020-10-22 12:26

沒關系老師,那十月份紅沖時候怎么做賬

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:27

做跟九月份相同的紅字分錄沖銷就好了

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快賬用戶1739 追問 2020-10-22 12:28

原始憑證是紅沖發票嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:28

原始憑證是紅沖發票

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快賬用戶1739 追問 2020-10-22 12:31

老師,憑證是這樣做。那錄到明細科目里時,是不是填負數,最后憑證才能跟資產負債表利潤表相匹配

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:35

錄到明細科目里時,是填負數,最后憑證才能跟資產負債表利潤表相匹配

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