您好 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 可以這樣寫分錄的哈
今天8月份的時(shí)候,我們購(gòu)貨9千,對(duì)方開發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方,對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對(duì)方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千,稅1千,合計(jì)8千,我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報(bào)了,這個(gè)我要怎么調(diào)帳
老師今年新政策,國(guó)五切換國(guó)六,我們是經(jīng)營(yíng)自卸貨車,6月30號(hào)之前必須把國(guó)五的車子全部的發(fā)票開出來(lái),我們是物流公司,銷售公司給我們開了200臺(tái)貨車,中間兩個(gè)月不能上戶,直到9月才開始陸續(xù)上戶,我用了固定資產(chǎn)模塊,我該怎么入帳呢?直到12月初我們才把這200臺(tái)車上完
老師,我公司1月的時(shí)候購(gòu)買了一輛車,當(dāng)月已經(jīng)付完款,對(duì)方也已經(jīng)開了發(fā)票,但是后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票開少了,他們過(guò)年放假了所以2月才能補(bǔ)剩余的票給我們,你說(shuō)1月入股東資產(chǎn)要怎么做分錄
老師請(qǐng)問(wèn),我公司購(gòu)買了一套在建的商品房當(dāng)辦公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房還在建,要3月份才驗(yàn)收,9月份才交房。請(qǐng)問(wèn)銷售方應(yīng)在現(xiàn)在就給我們開增值稅發(fā)票還是等9月交房才開發(fā)票給我們。如果現(xiàn)在開了發(fā)票給我們,我應(yīng)該怎么做帳呢?什么時(shí)候進(jìn)固定資產(chǎn),什么時(shí)候開始提折舊。
公司9月銷售產(chǎn)品100萬(wàn),已經(jīng)把發(fā)票開給買方了,買方也把貨款打進(jìn)來(lái)了。但是貨物我們需要2個(gè)月才能完全生產(chǎn)出來(lái),也就是說(shuō)到11月才能把貨物交齊給買方。這時(shí)候開票怎么做賬?
老師婚慶公司采購(gòu)的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,現(xiàn)金流量表填報(bào)時(shí),1、從銀行支票取現(xiàn)出來(lái)、2、銀行轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤退回,又再重新轉(zhuǎn)賬,這兩種情況,要進(jìn)行現(xiàn)金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現(xiàn)在弄了一個(gè)收款碼收款的,個(gè)人掃碼會(huì)不會(huì)有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉(zhuǎn)入的嗎?
老師我單位收到電商平臺(tái)開給我們的抽成扣點(diǎn)發(fā)票,當(dāng)時(shí)抽成扣點(diǎn)我單位沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在收到電商平臺(tái)的扣點(diǎn)發(fā)票,我做成借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說(shuō)明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
那先不確認(rèn)收入,等 11月貨物交齊了再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本??
是的??11月貨物交齊了再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
如果預(yù)收賬款金額過(guò)大,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛?
當(dāng)年內(nèi) 一般沒(méi)什么問(wèn)題哈