你好,學(xué)員,這個(gè)是特殊事項(xiàng),需要去稅務(wù)局大廳更正修改的
老師您好,一般納稅人,現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報(bào)表第30行:本期應(yīng)繳納上期應(yīng)納稅額欄為“0”,已核實(shí)我們確實(shí)支付了10月份一半增值稅的,這一欄平時(shí)都是自動(dòng)帶出來的,為什么就11月申報(bào)表會(huì)沒帶出來,這種情況應(yīng)該怎么處理呢,謝謝?
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報(bào)進(jìn)行了修改,改了一個(gè)無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個(gè)需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報(bào)單了。我們現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)把票補(bǔ)開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報(bào)進(jìn)行了修改,改了一個(gè)無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個(gè)需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報(bào)單了。我們現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)把票補(bǔ)開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
老師你好,因?yàn)楣疽N,在九月份的時(shí)候,已經(jīng)進(jìn)行了企業(yè)所得稅季度申報(bào)并且繳納了所得稅稅金,因?yàn)榍逅銏?bào)告十月份才做,也就是做到九月份的,公司注銷是在十一月份,所以現(xiàn)在還需要去稅務(wù)局申報(bào)十月份的稅務(wù)數(shù)據(jù),稅務(wù)局要求我們報(bào)本年累計(jì)數(shù),這樣一來的話,我就還需要交所得稅,但是九月份已經(jīng)交過了,十月份實(shí)際是虧損的,我想問老師這個(gè)是怎么申報(bào)才對(duì)?
是這樣的,我是一般納稅人,在2022年4月份的時(shí)候應(yīng)繳稅3477.63 ,稅都已經(jīng)交了,但是因?yàn)橐咔樵颍覀冴兾鬟@邊要延遲繳稅,稅務(wù)局又把稅給我們退回來了,在今年2月份稅繳進(jìn)去了,導(dǎo)致我現(xiàn)在的申報(bào)表32行,期末未繳稅額是—3477.63,這個(gè)負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么處理,申報(bào)表怎么操作一下就平了?謝謝老師
關(guān)于資產(chǎn)清查審計(jì)和評(píng)估的注意事項(xiàng),和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現(xiàn)在客戶融資款打入我司賬戶(因?yàn)槲宜驹谥虚g作為擔(dān)保方,其款項(xiàng)必須打入我司賬戶),然后將其款項(xiàng)轉(zhuǎn)入車輛的銷售方平賬。 請(qǐng)問融資款打入我公司賬戶 我們應(yīng)該怎么做分錄呢
老師本來應(yīng)收賬款是1但是會(huì)計(jì)記賬成了1.1多記了0.1第二年發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款多記0.1現(xiàn)在怎么做賬
我們有個(gè)客戶是個(gè)人客戶,她要求我們開發(fā)票開成專票,抬頭是她個(gè)人,請(qǐng)問這個(gè)可以嗎
老師,政府會(huì)計(jì)零余額購買固定資產(chǎn)的分錄如何處理
老師請(qǐng)問,有同事報(bào)銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費(fèi)用 所得稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應(yīng)交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對(duì)嗎?那我們公司實(shí)際有虧損不用交,那年底這兩個(gè)科目怎么處理?
一個(gè)公司開票是規(guī)定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時(shí)候調(diào)增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請(qǐng)問制衣廠現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個(gè)人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?