您好 請問您附表一里面未開票收入嗎
甘老師你好,請教您一下,去年11月份我開了一張打印紙的發票但是開成稅率3%了,當時也扣稅了,今年發現開錯后和稅務局溝通直接把申報表改了,就等于沒有交過這個稅額,現在我把開錯的那張沖負數了,那申報表要填嗎
老師,我們公司個人所得稅幾個月沒有申報,現在領發票領不了,我打電話給稅管員,稅管員說,可以在家補申報,去他那里就要罰款了,但是在電腦上修改所屬期好像修改不了,又打電話給稅務局,稅務局的人說必須要稅管員出單子,在稅務局線下申報才行。這個要怎么處理啊
老師我想咨詢一個問題,就是現在公司二月份已經把工資發了,而且年終獎金也按照綜合收入提前扣除了,工資已經到卡。今天個稅申報現在領導讓把獎金單獨做全面一次性獎金申報,我改怎么辦呢?用的是工資軟件,首先是怎么在下一月彌補這個錯誤和怎么才能不影響之后的工資計算
老師,我今天在電子稅務局把8月份的申報進行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現了一個需要我補繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報單了。我們現在這個月已經把票補開給客戶了,現在應該怎么辦呢?謝謝
老師,我今天在電子稅務局把8月份的申報進行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現了一個需要我補繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報單了。我們現在這個月已經把票補開給客戶了,現在應該怎么辦呢?謝謝
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎
是的。8月份的時候我沒有填那里,今天去修改的
那今天修改過后的申報表可以截圖嗎
圖片發不出去 我也不知道為什么 就是8月份那張申報表 未開票那欄我今天去修改了 填了數字 我8月份的沒有申報在未開票那欄填數字 我現在的問題是 這樣修改了以后就產生了一個稅費 我們這個月開票給客戶了 我在這個月的申報表里面那欄去填負數 那這個稅費可以不用補繳嗎
當然要先交八月份的稅金的
老師,那筆貨款有點多,而且那筆貨款是出口的,本來應該免稅的了。我這個月就把票開給客戶了,能不能先不補繳8月份那筆稅款哦
不能 除非您上個月不做外開票收入申報 本來應該免稅的 那怎么會交稅?
我不知道 我在電子稅務局那邊填報了無票那欄 提交以后它就跳出來要交稅的窗口
出口的 您填附表一的哪欄?可以截圖我看看嗎
老師,我試過了,圖片發不出去。就是附表一,第三欄無發票那欄
左邊對應的哪個稅率欄次填寫的?
老師,我剛剛退出了系統,我晚點再登陸一下再聯系你。謝謝
好的等您進了系統后再說
老師,我是填在了附表一 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務 未開具發票 銷售額那里了
那您填的是13%稅率欄次 肯定是會有稅額的啊
那這個屬于我填錯了,應該填免稅那里未開具發票對吧?我現在想回去改,但是找不到8月份那張申報表了怎么辦呢?只有7月份的在那里
找不到8月份那張申報表了? 那更正申報里面也沒有了嗎?或者我要查詢 申報表查詢
老師,我找到了。是我查詢的起止日期填錯了。謝謝老師了哈
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!