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老師我們今年四月收到采購發票,對方發現開錯了,要紅沖,我們公司已經抵扣了,這種情況下,我們公司得開紅字發票信息確認表,然后對方紅沖,再開藍字發票給我們對吧,我們公司如何做賬,10月份的增值稅申報表有何影響需要小心

2023-09-19 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-19 09:56

您好,拿到紅字發票的時候需要進項稅額轉出

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快賬用戶3125 追問 2023-09-19 10:00

進項轉出是做賬的處理對嗎,老師能把分錄寫給我嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 10:01

借庫存商品 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

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快賬用戶3125 追問 2023-09-19 10:01

還有增值稅申報表我要如何處理呢

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齊紅老師 解答 2023-09-19 10:01

在附表二,進項稅額轉出里面填寫

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相關問題討論
您好,拿到紅字發票的時候需要進項稅額轉出
2023-09-19
您好 比如是發票開錯誤了,對方也不退貨,你可以先給他開一張正確的發票然后你在當月就直接開負數發票。這樣也不會增加銷售額。
2021-02-03
同學你好 你們是收票方嗎
2021-05-14
同學,你好 對的,由你們開具紅字信息表 銷售方后面2聯紅字發票要給你的
2021-07-14
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。 借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
2021-06-02
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