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老師,您好!我司是貿易企業,銷售訂單出售的商品跟采購進來的商品一致。之前有批采購回來的商品有點毛刺找了供應商加工,對方開了一張加工發票給我司給認證了,之后每月我們都按買進什么銷售什么,我們現在增值稅報表上有很多留底稅額去年至今還未繳納增值稅,這樣情況要怎么做好?

2023-09-19 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-19 09:13

你好,這個進項稅額您可以抵扣的。您還是按照正常的銷售。

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快賬用戶3266 追問 2023-09-19 09:16

好的,目前增值稅申報表上還有很多留底稅額,一直沒有繳納增值稅沒有關系嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 09:22

可以的呀,現在可以有留抵稅額的,或者你要是比較多不想留底,那你就不認證,等抵扣的時候再認證。

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快賬用戶3266 追問 2023-09-19 09:29

這樣理解嗎?本月銷售A商品1000個,本月采購A商品1000個。可以先認證500個商品的發票,剩下之后要抵扣的時候再認證嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 09:34

你的這樣理解是正確的,可以。

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你好,這個進項稅額您可以抵扣的。您還是按照正常的銷售。
2023-09-19
您好,如果合同有約定發票開具時間,那么按照合同規定的,保證合同流和發票流一致。如果合同沒有約定,那么貴公司可以自行選擇分開開還是一起開,已開的金額不要少于已交付的貨物總額即可。
2022-10-23
您好同學,這個可以不必擔心,你只需要提供股東出資協議能說明這批貨物是股東出資的就可以了,最好還是請股東先把已經出資的貨物發票開具了。稅務局可能是發現你們沒有進項,就出現銷項有些疑慮解釋一下就好。
2022-10-23
同學你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿企業委托加工退稅:外貿企業出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計稅依據,為加工修理修配費用增值稅專用發票注明的金額。應退稅額=加工費發票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿企業開具成品發票,外貿企業憑成品發票進行出口退稅。 相關資料準備:準備好采購原材料的發票、委托加工合同、加工費發票、出口報關單、收匯憑證等資料,用于申報退稅時提交給稅務機關審核。 能否轉為生產企業 外貿公司是可以轉為生產企業的,一般來說如果企業有自己的生產車間,能夠進行產品的生產加工,具備相應的生產設備、生產人員等生產要素,通常是符合轉為生產企業的條件。轉為生產企業需在申報軟件里面去填報《出口退(免)稅備案變更表》,將企業類型變更為內資生產企業,退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產企業退稅政策 生產企業實行“免、抵、退”稅辦法。“免”稅是指對生產企業出口的自產貨物,免征本企業生產銷售環節增值稅;“抵”稅是指生產企業出口自產貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應予退還的進項稅額,抵頂內銷貨物的應納稅額;“退”稅是指生產企業出口的自產貨物在當月內應抵頂的進項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。但并非進項抵內銷后全都可以退,還需要根據出口貨物的離岸價、退稅率等因素計算可退稅額。
2025-02-28
同學你好 貿市場指的是主營行業,你要不屬于主營行業就不符合 營業范圍需要增加
2022-08-25
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