您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
老師,您好。外貿(mào)企業(yè)的賬務(wù)處理,有內(nèi)銷和外銷。庫存商品科目是否要設(shè)置二級(jí)科目分內(nèi)銷和外銷的商品?應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是否也要設(shè)置二級(jí)科目?二級(jí)科目是可退稅和不可退稅嗎?
因?yàn)楣举徿囉性鲋刀悾N項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),最終留底退稅額有,之前稅務(wù)一定要退留底退稅,所以申請(qǐng)退稅。公司主要是經(jīng)營外貿(mào),內(nèi)貿(mào)較少,所以銷項(xiàng)就一直小于進(jìn)項(xiàng)?,F(xiàn)在稅務(wù)提出疑問,我們應(yīng)該不用退稅,因?yàn)槲覀兪峭赓Q(mào),那是不是我們應(yīng)該提出來都是購車增值稅
公司是貿(mào)易企業(yè),既有外銷也有內(nèi)銷,假設(shè)情況: 1月內(nèi)銷未稅金額900萬+外銷未稅金額100萬=1000萬 外銷占當(dāng)月全部收入=100/1000=10% 當(dāng)月共認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額110萬,增值稅納稅申報(bào)時(shí)當(dāng)月應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額=110*10%=11萬 這樣計(jì)算是否正確?
老師,外貿(mào)公司既有內(nèi)銷又有外銷,那么內(nèi)銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)貨物增值稅能抵扣,還有其他費(fèi)用類的比如物業(yè)費(fèi)、采購的固定資產(chǎn)之類的能抵扣內(nèi)銷的增值稅嗎?
老師,像我們外貿(mào)公司既有內(nèi)銷又有外銷,如果我內(nèi)銷有交增值稅,外銷有小金額要退稅,那么是否可以直接從內(nèi)銷繳納增值稅-外銷應(yīng)退稅金額?
為什么個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)是月5000-20000次300-500,但是核定征收的定額鄭琴琴都是月10萬年度120萬,到底是怎么回事,
25年以前年度損益調(diào)整做了后,導(dǎo)致25年凈利潤不等于25年資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期初—期末。報(bào)表就讓系統(tǒng)自動(dòng)生成,不用手動(dòng)改嗎?
個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅???完全不懂,
你好老師 小規(guī)模納稅人25年一季度利潤總額是23788.64用不用交企業(yè)所得稅 所得稅是多少 怎么計(jì)算
老師,這個(gè)電子稅務(wù)局這邊這個(gè)管理員要怎么刪除掉啊?我不想把我的名字留在電子稅務(wù)局上面
老師您好,我發(fā)現(xiàn)自己入職的公司,前5年沒有做賬,是一家小規(guī)模,登進(jìn)電子稅務(wù)登發(fā)現(xiàn),前幾年好多季度的報(bào)表都沒填,去年填了一些也是亂填的,每個(gè)季度的數(shù)據(jù)都一模一樣,去年開了200多萬的專票,5年里公司公戶里收入和支出分別都是2000多萬,大概估了一下,贏利了140多萬,但公司5年里也沒有交一分錢的企業(yè)所得稅,老師,請(qǐng)問這種企業(yè)我是不是該直接辭職跑了?
老師 以前暫估入庫時(shí)候單價(jià)低了 現(xiàn)在實(shí)際收到票 了 但是我的原料已經(jīng)用完了 就產(chǎn)生了結(jié)存金額 這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀
食品生產(chǎn)企業(yè)需要計(jì)算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本,需要收集哪些數(shù)據(jù)?
小規(guī)模納稅人的增值稅的未開票收入在申報(bào)表哪里填寫
老師,,如果12月份的工資申報(bào)個(gè)稅了,1月也發(fā)放了其中的一部分,但是12月份賬務(wù)里沒有計(jì)提,該怎么辦啊
好的,麻煩告知,謝謝!
外貿(mào)企業(yè)是免退稅,生產(chǎn)企業(yè)才是免抵退