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您好,老師,一般納稅人 8月開的銷項票 9月才收到進項票 要怎么處理? 方案1是 8月銷項先前額上稅 然后9月收到的進項申請退稅 這個方案的風險是 稅務局可以會啟動稽查程序 方案2是 同時又幾個老會計都說到 8月的增值稅先申報,然后不繳納 產生滯納金。 就可以用8~9月份多余的進項來抵掉。 只是不知道具體方法。所以想要詢問這種方式的具體操作方式。請老師教一下,在線等,急,謝謝!

您好,老師,一般納稅人     8月開的銷項票    9月才收到進項票      要怎么處理?

方案1是      8月銷項先前額上稅   然后9月收到的進項申請退稅   這個方案的風險是 稅務局可以會啟動稽查程序  
方案2是       同時又幾個老會計都說到   8月的增值稅先申報,然后不繳納 產生滯納金。 就可以用8~9月份多余的進項來抵掉。  只是不知道具體方法。所以想要詢問這種方式的具體操作方式。請老師教一下,在線等,急,謝謝!
2023-09-16 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-16 18:16

同學您好,如果您企業的資金流比較充裕,建議您就9月15號正常申報增值稅,正常繳納。不要產生不繳納的請情況,會影響您的稅收評級,

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齊紅老師 解答 2023-09-16 18:21

您說的第二種方法,就是正常在9月15號申報增值稅,但是不扣款,形成欠稅2.6萬, 等到10月15號申報增值稅的時候,您這個時候, 擁有的銷項總額=8月形成的銷項總額%2B9月形成的銷項 擁有的進項稅額=9月認證的進項 應該繳納的增值稅=擁有的銷項總額-9月認證的進項%2B因為8月欠稅產生的滯納金

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同學您好,如果您企業的資金流比較充裕,建議您就9月15號正常申報增值稅,正常繳納。不要產生不繳納的請情況,會影響您的稅收評級,
2023-09-16
一、關于增值稅抵扣問題 個體戶小規模納稅人升級為一般納稅人后,收到的 13% 的增值稅專用發票,如果用于應稅項目,可以抵扣開出的普通發票所對應的增值稅銷項稅額。一般納稅人無論開具增值稅專用發票還是普通發票,其銷項稅額的計算方法是相同的,而只要取得的進項發票符合抵扣條件,就可以進行抵扣。 二、關于賬務處理問題 對于 1 月到 8 月的經營所得處理 由于之前建賬不全且經營所得隨便填寫,現在應盡可能整理和收集相關的收入、成本、費用等憑證,對 1 月到 8 月的經營情況進行梳理和調整。 如果 1 到 6 月份經營所得有數據,假設經營所得為盈利,且已繳納了個人所得稅,暫不考慮調整的情況下,無需進行特別的會計分錄處理。如果需要調整,可根據實際情況進行調整分錄,但由于不清楚具體情況,難以給出具體分錄。 9 月份升級為一般納稅人后的賬務處理 進行財務制度備案后,應按照一般納稅人的會計核算要求進行賬務處理。 采購貨物收到 13% 的增值稅專用發票時: 借:庫存商品 / 原材料等 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 / 應付賬款等 銷售貨物開具普通發票時: 借:銀行存款 / 應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 月末結轉增值稅: 若銷項稅額大于進項稅額: 借:應交稅費 — 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費 — 未交增值稅 若進項稅額大于銷項稅額,可留抵下期,無需進行特別的會計分錄處理。
2024-10-23
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復做科目不變數值是負數沖掉借xx 負數 進項稅額 負數,貸應付賬款 負數 3 。借應收 負數貸主營業務收入 負數,銷項稅額 負數,4 需要取得對方紅字發票這個,你叫對方給2聯你們,8月做借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數進項稅額轉出,不需要調整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調整后續取得紅字發票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
那你這如果應交稅費,增值稅總的二級余額是一致的就沒問題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級是否正確來分析
2020-10-06
學員你好,需要查清那個月的問題再做調整
2021-11-19
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