同學(xué),你好 借銀行 貸其他收益 貸銷項(xiàng) 借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款
1月1日,將橋梁使用權(quán)出租給G公司,租賃期3年,一次性收取得租金收入30萬(wàn)元,后續(xù)維修服務(wù)由G公司承擔(dān)。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題按照最新的收入準(zhǔn)則如何寫分錄?我們老師說(shuō)要寫兩筆分錄,麻煩解答,謝謝!
老師好,公司去年買了一批月餅發(fā)給員工作為福利,但是記賬的時(shí)候重復(fù)入賬了,一筆是:借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,另一筆是:借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款XX公司,請(qǐng)問(wèn)怎么處理這兩筆分錄比較好
老師好,去年3月份退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),獎(jiǎng)勵(lì)給員工了。現(xiàn)在稅務(wù)局查,說(shuō)我沒(méi)有確認(rèn)收入,請(qǐng)問(wèn)如何處理?謝謝!
老師好,公司3月取得的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,及將此金額獎(jiǎng)勵(lì)給員工。請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄,如何記?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月付給勞務(wù)派遣公司的派遣員工的工資,社保及公積金,還有收取的勞務(wù)費(fèi),然后當(dāng)月也收到了勞務(wù)派遣公司開(kāi)來(lái)的一張勞務(wù)費(fèi)專票,一張工資與個(gè)稅合計(jì)金額的普票,還有一張社保與公積金合計(jì)金額的普票,請(qǐng)問(wèn)單位如何做會(huì)計(jì)分錄?
電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了怎樣做
請(qǐng)問(wèn)老師,公司名下的車能過(guò)到個(gè)人名下嗎
固定資產(chǎn)是不是投入使用才計(jì)提折舊?
支付購(gòu)買辦公室的防盜安全門入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)合適嗎?
老師,我單位要求運(yùn)輸單位開(kāi)增值稅專用發(fā)票,對(duì)方答應(yīng)可以開(kāi)票,要求增加稅點(diǎn),且把加稅點(diǎn)的錢匯入私人卡,這樣可以嗎?
有一個(gè)辦公費(fèi)3000未取得發(fā)票只有收據(jù)是不是做賬照樣做?借辦公費(fèi) 只是匯算清繳調(diào)減辦公費(fèi)3000
去年12月多計(jì)提了幾分錢的工資,影響匯算清繳嗎,怎么辦
剛?cè)肼氁患抑圃鞓I(yè),這家公司之前都是兼職會(huì)計(jì)在做,公司也未買財(cái)務(wù)軟件,兼職會(huì)計(jì)用自己的財(cái)務(wù)軟件做賬的,剛?cè)肼殤?yīng)該怎么接手
你好老師,我公司用貨幣5000萬(wàn)投資了一個(gè)公司,占50的股權(quán),怎么做合并,麻煩老師詳細(xì)說(shuō)下。我們有控制權(quán)
老師工資發(fā)到手5000,社保和公積金都企業(yè)承擔(dān),怎么做賬和報(bào)工資收入
老師,這個(gè)要交增值稅嗎
其他收益是什么
同學(xué),你好 “其他收益”是近年來(lái)新增的一個(gè)損益類會(huì)計(jì)科目,應(yīng)當(dāng)在利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”項(xiàng)目之上單獨(dú)列報(bào)“其他收益”項(xiàng)目
我當(dāng)時(shí)記的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在如何調(diào)整
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:其他收益
老師,這是以前年度發(fā)生的,在以前年度沒(méi)有記其他收益,在這個(gè)月賬中進(jìn)行調(diào)整,我現(xiàn)在如何解釋?謝謝!
同學(xué),你好 以前年度發(fā)生的,那計(jì)入以前年度損益調(diào)整
老師,是記借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整,借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)付款 。對(duì)嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,那我應(yīng)該如何解釋 當(dāng)時(shí)沒(méi)有這樣記憑證呢?
同學(xué),你好 就說(shuō)做錯(cuò)了
老師,應(yīng)該是記借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 。對(duì)嗎?(因?yàn)槠渌找婧凸芾碣M(fèi)用都是以前年度的)
相當(dāng)于以前年度,我是把收入和費(fèi)用 同時(shí)記少了,對(duì)嗎?
同學(xué),你好 你這部分錢也是以前年度就發(fā)了嗎?
是的,錢是以前年度就發(fā)了的
就是說(shuō)以前年度,收入和費(fèi)用 我都沒(méi)有記,但是利潤(rùn)不影響
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 那這樣做
意思是,相當(dāng)于在現(xiàn)在這個(gè)月,把它調(diào)整了。然后我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,也是用以前年度損益調(diào)整嗎?還是用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)啊,謝謝!
同學(xué),你好 小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)