同學(xué),你好 嗯嗯,是的
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)是年中成立,六月份開始計(jì)工資,殘保金申報(bào)表“上年在職職工人數(shù)”是填6-12月份的人數(shù)總額除以7個(gè)月?還是人數(shù)總額除以12個(gè)月?謝謝
殘保金申報(bào),我公司2021年1-5月沒(méi)有工資,從6月開始有工資,殘保金怎么計(jì)算?填上年在職工資總額時(shí)候是除以12還是7?人數(shù)是總?cè)藬?shù)除以12還是7
老師好,請(qǐng)問(wèn)填報(bào)殘保金的工資數(shù),是用計(jì)提的工資,還是實(shí)發(fā)的工資數(shù)呢?是工資總額除以單位上年平均人數(shù)嗎?
公司是5月份成立的,6月開始申報(bào)個(gè)稅,那殘保金的平均人數(shù)是除12還是6
公司22年7月才開始成立發(fā)工資,年度工資申報(bào)的職工平均人數(shù)和月平均工資應(yīng)該除以6還是除以12
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
謝謝老師
不客氣,祝工作順利