是因為發票沒到,商品已到。
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應付賬款45000 結轉成本;借 主營業務成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發票是42000元 我應該怎么寫分錄呢?
上個月有材料是暫估入庫,已經結轉庫存商品。本月發票到了,但是發票金額比暫估入庫金額要小,是否可以直接沖減庫存商品。分錄,借:應付賬款—暫估入庫 56000 庫存商品 -2640 貸:銀行存款 53360
公司開出發票,但是沒有庫存商品,暫估的庫存商品,有收入就結轉暫估商品,暫估商品發票到了,怎么做賬?
庫存商品暫估入庫,是因為發票沒到款已付嗎?暫估入庫的商品能結轉成本么
2022年,暫估入庫并且結轉成本 借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估 借:主營業務成本,貸:庫存商品 2023年,收到發票,沖銷暫估 借:應付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
老師你好,剛開始供應商不開發票,現金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現金 ,現買的多讓他們累計開發票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務派遣發工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務上做了企業所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務網上都有各自的財務報表,那我想問一下,各自的財務報表填寫是用各自公司的數據嗎?還是用三個公司的匯總數據?
老師,請問下資產負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
暫估入庫的商品能結轉成本。
那等發票到了我需要怎么賬務處理?
沖銷暫估分錄,再做有票分錄