進項轉出需要交稅嗎?如果需要交的話,有滯納金 在八月份進項轉出。這種有風險
增值稅款已經扣過了 出了一個問題, 就是8月份有一張發票忘記認證了。 進項稅額已經轉出了, 賬也做了進項稅額轉出了, 我們的進項發票現在比較充足。所以忘記認證了那張發票了, 但是我填報表的時候把那張發票又轉出了
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發現7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
請教一個問題,8月份我增值稅納稅申報表附表二里,進項稅轉出多轉了金額,現在怎么填可以沖掉多填的進項稅轉出
3月份的時候誤把一張苗木發票3%的稅率計算9%來計算了 7月份才發現。可以在申報7月份增值稅的時候做進項轉出嗎 還是要更正申報
老師,你好請問2022年8月份有一張專票不應該抵扣的,這張發票要去大廳做進項稅額轉出嗎?還是在2023年8月申報的時候在申報表(2)作進項稅額轉出?
公司沒有購銷合同可以,具體怎么操作
王老師接,其他老師不要接,公司有一個應收賬款,但是他從公司借款借出去之后沒有還回來,那我們做賬的時候該如何去做呀?然后需要的資料和憑證也需要哪一些?
老師,如果總面積1300平米,然后每季度總金額18萬,每月單價是不是46.15元?
老師,我們公司在清算狀態,適用小企業會計準則,發生的清算費用可以計入管理費用-清算費用嗎
你好,請問公司現在是小規模納稅人,我在電子稅務局申請一般納稅人,有這個提示?怎么解決?
老師這個題考的哪個知識點我讀不懂也不會做
老師,請問定期定額的個體戶需要做賬報稅嗎
以前會計做賬本來就是沒有實收資本她編成實收資本已經申報印花稅了,這樣后期怎么補救
老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務價款為20w 但是由C轉款給A A賬上就是掛的:借:應收帳款- B 貸:主營業務收入 借:銀行存款 貸:應收帳款-C 請問老師這筆賬怎么消呢
請問一下貨物和勞務可以開在一張發票上嗎?是小規模納稅人,預計開的普通發票
需要交稅
8月份進項轉出的風險是什么
七月份多抵扣了,少交了稅款。查到的話,需要補交的有滯納金。
好的,我現在更正7月份申報表也有滯納金哈
對的,是的,有滯納金的。
有沒有什么辦法可以不交滯納金
不修改七月份的就不需要繳納滯納金,但是不能保證沒有問題呀
就是,后面如果查到,滯納金應該還是我現在這個天數,應該是一樣的錢吧
難道還會滯納金再算滯納金?
上個月報稅結束后一天到補交的時間。 八月份你多交的稅款再退給你。