同學您好,您這個與外賬保持一致較好,內賬是非法的,所以沒有限制性統一規定的
老師 您好,滯納金入賬 我直接這樣做分錄可以嗎? 借:增值稅 附加稅 印花稅 營業外支出(滯納金) 貸:銀行存款
老師你好!請問收到的1-2月的退附加稅分錄是借銀行存款貸:某某稅,還是借銀行存款 借:稅金及附加 或是借:銀行存款 貸:營業外收入
老師,內賬,交的增值稅咋做分錄,借稅金及附加還是營業外支出,貸銀存。
老師,制造業內賬,交的增值稅不計提直接記營業外支出,附加稅也不計提,直接借稅金及附加可以唄?
老師,已經繳納增值稅附加稅滯納金能做一個分錄嗎?借:應交稅費-未交增值稅,城市維護建設稅,教育費附加,地方教育費附加,營業外支出 貸:銀行存款,對嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
麻煩老師說下,我要咋做分錄?
同學您好,1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,那這個稅金就影響不到利潤了,按說不是得把增值稅轉利潤嗎?外賬這樣,要是內賬也這樣我腦子轉不過來?
因為咱這個外賬專門叫別人做的,我做的內賬,就是計提也不知道提多少呀?
同學您好,同學您好,內賬=外賬+沒有外賬體現的業務+外賬調整項目
好的,謝謝老師!
不客氣,有空給五星好評。