工資表里邊的補(bǔ)貼不用發(fā)票的哈,每月定額補(bǔ)助就是
老師您好,我們這邊個(gè)人所得稅有個(gè)公務(wù)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn),通訊補(bǔ)貼每月240元,交通補(bǔ)貼每月1200元。這個(gè)是可以稅前扣除的。我把這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)做進(jìn)工資表里,隨工資發(fā)放。請(qǐng)問賬務(wù)處理怎么做呢?例如工資9000元,通訊補(bǔ)貼240元,交通補(bǔ)貼1200元,個(gè)稅9000-5000-1200-240-100(公積金)=2460×3%=73.8元。實(shí)際發(fā)工資是8826.2元。這個(gè)分錄怎么做呢?主要是通訊補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼怎么入賬?
員工報(bào)銷的餐補(bǔ),住房補(bǔ)貼,車補(bǔ) 是否要并入到工資里交個(gè)稅,以上是單獨(dú)拿票報(bào)銷的 這些不是應(yīng)該記入公司員工的福利費(fèi)科目嗎?不應(yīng)該并入工資薪金里,有什么區(qū)別
做工資分解的交通補(bǔ)貼,餐費(fèi)補(bǔ)貼等等,是不是需要員工拿票據(jù)才能入賬
企業(yè)差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要發(fā)票嗎?是否計(jì)入工資交納個(gè)稅?會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師您好,員工有補(bǔ)貼差旅費(fèi)(住宿和交通補(bǔ)貼),是否要并入工資申報(bào)個(gè)稅?如果可以的話,那就不能再開住宿費(fèi)和加油費(fèi)發(fā)票之類的吧?
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當(dāng)月簽訂了一份250萬(wàn)的合同,銷售發(fā)票按實(shí)際發(fā)貨的時(shí)候開,這份合同的印花稅下個(gè)月得按250萬(wàn)報(bào)呢,還是按開發(fā)票金額交印花稅?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,營(yíng)業(yè)外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營(yíng)業(yè)外支出固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入什么科目
跨月的紅字電子發(fā)票,需要對(duì)方在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)確認(rèn)嗎
老師,達(dá)人幫我們帶貨,平臺(tái)直接把傭金從貨款里扣下來給達(dá)人,我們可以按照扣完的貨款確認(rèn)收入嗎?
老師,我們對(duì)公付款只能用支票或者對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書,那么去銀行購(gòu)買支票和結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書的是放在管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件的發(fā)票 專票 能作為進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷表沒有自動(dòng)勾選上,我記得去年沒自動(dòng)勾選,申報(bào)時(shí)又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(chǎn)(公司沒有固定資產(chǎn))那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風(fēng)險(xiǎn)掃描直提交申報(bào)了就
工商年報(bào)上的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),是根據(jù)24年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表來填嗎,還是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來填阿
例如:6000元,可以分解2360+餐補(bǔ)+交通補(bǔ)貼+通訊補(bǔ)貼 各項(xiàng)扣除后合計(jì)超過5000元,還是要繳納個(gè)稅,對(duì)吧
你說的這些補(bǔ)貼都要交個(gè)稅。只有誤餐補(bǔ)助和差旅補(bǔ)助不用交個(gè)稅