您好,是遞減的增值稅,那不是生產(chǎn)生活服務(wù)業(yè)嗎
現(xiàn)金加計(jì)抵減高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策是怎么個(gè)?
9.3號(hào)出臺(tái)的新政策高薪技術(shù)企業(yè)可以按進(jìn)項(xiàng)稅額的5%加計(jì)抵減,報(bào)稅怎么報(bào)?
高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減分錄怎么做
老師,這個(gè)高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計(jì)5%抵減的增值稅和附加稅怎么做賬
高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策調(diào)減額是怎么計(jì)算的?
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個(gè)數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒有經(jīng)過制造費(fèi)用這個(gè)科目
來個(gè)詳細(xì)的老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
老師,員工1月工傷報(bào)銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費(fèi)用-福利費(fèi)5.7萬, 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報(bào)銷了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費(fèi)用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯(cuò)。
請(qǐng)問一些掛了很長時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際法人已經(jīng)收了,和付了。請(qǐng)問可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計(jì)提獎(jiǎng)金100,000然后再2025年三月份才申報(bào)這100,000獎(jiǎng)金跟支付這100,000獎(jiǎng)金,那么再填2024年匯算清繳時(shí),職工薪酬表中賬載金額,實(shí)收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫了?
老師 實(shí)收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)以外的進(jìn)項(xiàng)票都能參與稅負(fù)計(jì)算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實(shí)收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎
高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策是怎么個(gè)?
那個(gè)不是,高新技術(shù)企業(yè)的話,是研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)扣除100%,然后可以按照15%稅率