同學您好, 1跨區需要在系統里申請外經證 2是的 3是的,在自己公司所在地申報個稅
請問,我們是具有勞務資質的建筑公司,現在有個人掛靠我公司承接勞務分包合同,收到一筆預付款未開發票,需要預繳增值稅嗎?如向甲方開票是開工程勞務還是工程款?掛靠人想用他自己的公司開勞務票給我們做成本可以嗎?
老師1、黑龍江省內的項目與公司所在地不是同一個城市需要開外經證嗎?2、發票開的建筑服務-工程款 ,如果異地繳稅需要交個稅嗎?稅率多少?
個人給我公司提供一次勞務,勞務報酬一萬六,公司支付勞務報酬時需要給他申報勞務報酬的個人所得稅并代扣代繳稅款嗎?還是讓他自己去稅務局代開發票給我公司,預交稅款時是收入x(1-0.2)x0.2嗎?謝謝老師
我公司為建筑工程有限公司,現承包一項目勞務清包,小規模納稅人,現在需要開票,是開“建筑服務” 工程服務 1% 的稅率嗎?異地預繳也是按1%征收率預繳全部增值稅嗎?
新成立一個公司,小規模季報,需要每個月做賬嗎?業務非常少,1月做的稅務登記,但是1月沒有任何業務,不需要做賬吧?假如一個月只發生了2道3筆業務,也是要每個月做賬嗎?
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
老師請問,公司支付一年的房租,現金流寫到哪里
上海公司搬遷,從一個區搬到另一個區,稅務和工商怎么變更
老師您好,公司生產加工門窗并負責安裝,適用的稅率是多少?怎么開票?
你好,股權轉讓受讓人在電子稅務局的那個模塊進行確認
@董孝彬 接上一次的問題 繼續問你我快明白了 需要你再回答一下
老師 房開企業土地增值稅清算開發成本分類 比如建筑安裝工程費都包括哪些支出
老師食堂吃飯,就是吃飯不要錢,怎么做賬
老師好,企業500元以下的零星采購,收據可以稅前抵扣嗎?根據哪條相關規定
老師,所謂的預繳一般是在項目地交對嗎, 4、廣東a公司,在湖南項目,就是湖南預繳? 5、如果項目地也在廣東,跨了市,算外出經營要預繳嗎
是的同學,只要是夸市了,就需要在項目所在地預交了
老師: 6、只要開的專票不管超不超30萬,都要預繳對嗎? 7、如果開的是普票,跨市了,是不是不超30不預繳,超了就還是要預繳? 8、所謂預繳,是不是指單筆收入,假設同時間段,2個跨地,承接了a地工程3萬,b地工程2萬,就a地那邊3萬收入預繳,,b地那邊按2萬預繳
6.同學您好,只要開專票,就去預交,跟多少錢無關 7.是的,可以這樣理解,因為普票30萬之內免稅 8、預交根據項目來說的,不同的項目去預交自己的,您的理解是對的