你好,正常申報(bào)個(gè)稅不扣除社保
老師,之前有個(gè)員工現(xiàn)在社保在其他公司交,公積金在我們公司交,那邊給她報(bào)個(gè)稅,那我們這邊怎么做她這個(gè)賬?
老師,小微企業(yè),庫(kù)房倉(cāng)管是我們公司員工,每月我們給她發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅。同時(shí)她還幫助青島一家公司,青島這家公司跟我們也是合作關(guān)系。她的社保之前一直在青島這家公司繳納,來(lái)我們公司后,她不愿轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),就一直在那里交,但是法人每月把社保錢(qián)轉(zhuǎn)給青島公司。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以用公戶轉(zhuǎn)社保款嗎?這樣顯示我公司也給她交社保了?
老師,如果一個(gè)員工在別的公司交社保,我們公司不給她交社保,這樣給她發(fā)工資的時(shí)候,我們公司申報(bào)個(gè)稅嘛?
老師,一個(gè)員工從A公司交社保,A公司給她發(fā)工資。這個(gè)員工也在B公司任職 只是不交社保。那么B公司個(gè)稅需不需要給她提報(bào)?
#提問(wèn)#,老師,我們公司有2個(gè)人掛靠社保,只給她交社保,不發(fā)工資,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,要按照繳納社保人員來(lái)嗎?
老師,單位是2021年成立的,集體經(jīng)濟(jì)組織,我剛?cè)肼毥邮郑綍r(shí)來(lái)往業(yè)務(wù)不多,馬上季報(bào)了,無(wú)從下手,之前的會(huì)計(jì)都是0申報(bào),我現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會(huì)計(jì)分錄計(jì)算,如果不是,完整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的。 借:營(yíng)業(yè)外支出226 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)26 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫(kù)存商品100
老師好,增值稅申報(bào)時(shí),1:如果公司不是差額計(jì)稅的話,附表一是不是直接點(diǎn)擊保存,關(guān)閉即可,其他按正常操作,對(duì)嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個(gè)表都只要點(diǎn)擊保存,然后關(guān)閉即可,是嗎?當(dāng)然后面是要點(diǎn)擊申報(bào),需要繳費(fèi)時(shí)再點(diǎn)擊繳費(fèi),是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認(rèn)證的發(fā)票有200多萬(wàn),但是前一任會(huì)計(jì)沒(méi)有交接那個(gè)待認(rèn)證的發(fā)票給我。我應(yīng)該怎么找出來(lái)?
分公司注冊(cè)的第一年,屬區(qū)稅務(wù)局要求就地繳納企業(yè)所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報(bào)所得稅了,匯算也不要合并這個(gè)分公司的數(shù)據(jù)了,因?yàn)樗约簡(jiǎn)为?dú)做了匯算了對(duì)嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個(gè)公司名,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬,怎么寫(xiě)分錄呢?
假如一件貨物出口價(jià)10000元,知道利潤(rùn)率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個(gè)成本是不是應(yīng)該按不含稅價(jià)算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險(xiǎn)費(fèi),但是沒(méi)看到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買(mǎi)了一部手機(jī)4900,這個(gè)分錄怎嗎做正確啊?謝謝
已知利潤(rùn)率(毛利率)和售價(jià),成本怎么算。 成本=銷(xiāo)售額*(1-利潤(rùn)率) 成本=銷(xiāo)售額/(1+利潤(rùn)率) 這兩個(gè)區(qū)別是什么?