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@郭老師回答,其他老師不要接了,謝謝合作,取得以前年度暫估的發票,要怎么處理,20萬

2023-09-06 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-06 08:28

你好,之前是借管理費用 貸其他應付款做的嗎?如果是的話, 借其他應付款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸其他應付款。之前納稅調增了沒有? 如果是小企業會計準則把以前年度損益調整改成利潤分配未分配利潤

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快賬用戶3396 追問 2023-09-06 08:53

你好現金流量表,收到與經營活動有關的現金是負數怎么解釋

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齊紅老師 解答 2023-09-06 08:56

收到其他與經營活動有關的現金嗎?你看一下你們單位是不是退錢了?

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快賬用戶3396 追問 2023-09-06 09:21

你好,之前是借管理費用 貸其他應付款做的嗎?如果是的話, 借其他應付款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸其他應付款。之前納稅調增了沒有? 如果是小企業會計準則把以前年度損益調整改成利潤分配未分配利潤 老師,我是暫估入庫,然后入的成本

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:21

借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調整, 借庫存商品貸應付賬款, 借以前年度損益調整貸庫存商品

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快賬用戶3396 追問 2023-09-06 09:29

庫存都是亂的,怎么整理。開票和進項票都對不上

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:31

你好,你現在能查到你單位收發明細嗎?查不到的話就做盤點。

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:31

賬上的庫存和你實際的庫存去盤點一下的。

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快賬用戶3396 追問 2023-09-06 09:35

應付賬款期末余額在貸方,被之前會計沖過了,不用付款了,已經掛賬上3年了,怎么調整

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:38

好,借應付賬款,貸營業外收入。

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快賬用戶3396 追問 2023-09-06 09:48

借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調整, 借庫存商品貸應付賬款, 借以前年度損益調整貸庫存商品 老師,我一直沒紅沖,匯算清繳期過了,可以充以前年度的利潤么

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:52

可以的,當時匯算清繳的時候納稅調增了嗎?如果是的話,你在明年的時候納稅調節。

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快賬用戶3396 追問 2023-09-06 10:11

好,借應付賬款,貸營業外收入。 直接交所得稅 就是做一次會計分錄,轉了教所得稅,摘要寫什么

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齊紅老師 解答 2023-09-06 10:13

不需要支付的某某款項。

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快賬用戶3396 追問 2023-09-06 10:16

公司的員工都是勞務派遣,我們是用工單位,工資直接記入勞務費?只是社保我們替他們直接交,這個社保繳費應該怎么做賬?要體現應付職工薪酬不?還是也直接記入勞務費?

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齊紅老師 解答 2023-09-06 10:17

好,社保你們待會兒自己申報嗎?你看一下完稅證明是開給你單位的。

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快賬用戶3396 追問 2023-09-06 10:18

求詳細分錄

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齊紅老師 解答 2023-09-06 10:23

哦,我問你的,你沒有回復對方給你們代發工資,申報個稅,你們單位只交社保,是這個意思嗎?

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快賬用戶3396 追問 2023-09-06 10:26

工傷和失業勞務費直接打給勞務公司的我直接記入勞務費了,勞務費已經扣過社保費個人部分了 社保繳費是單位會計我在社保管理客戶端繳費的,現在就是這個社保費不知道該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-09-06 10:27

借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資, 借接應付職工薪酬工資, 貸其他應付款,個人負擔的社保 借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保, 借應付職工薪酬社保 其他應付款,個人負擔的社保 貸銀行存款。

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你好,之前是借管理費用 貸其他應付款做的嗎?如果是的話, 借其他應付款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸其他應付款。之前納稅調增了沒有? 如果是小企業會計準則把以前年度損益調整改成利潤分配未分配利潤
2023-09-06
你好,你們需要退回嗎?退回的話你就做其他應付款,如果這個錢不退回來,你就做資本公積。
2023-08-07
你好,進項轉出是什么原因不允許抵扣嗎?
2023-09-12
你好,去年的那個20萬需要納稅調增 然后今年暫估的10萬在明年匯算清交之前收到了發票,這個10萬就不需要調增了。
2023-04-21
你好,你是軟件做賬還是做實操?
2023-09-06
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