你好,之前是借管理費用 貸其他應付款做的嗎?如果是的話, 借其他應付款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸其他應付款。之前納稅調增了沒有? 如果是小企業會計準則把以前年度損益調整改成利潤分配未分配利潤
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發票的話,需要納稅調增20,請問,賬務如何處理? 應付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發票,因為暫估里面有期初的20萬余額,請問還調增么? 郭老師回答
@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝,今年調賬:2022.12,付稅控盤維護費 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費用 280 這么做可以嗎 用通過以前年度損益調整科目嗎
@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝合作,企業要注銷,請問整個流程是怎樣的?目前已經在工商登了公告 在公告期,接下來怎么做?
@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝合作,股東不小心多打了20萬元投資款,請問怎么處理最佳?
@玲竹老師回答,其他老師勿接,謝謝合作,風險一般納稅人注銷,7月成立的,8月開了30幾萬票,注銷要怎么處理,要交什么稅
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?
老師,開標的時候甲方不在廠,中標單位服務完了,審計發現兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責任?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
你好現金流量表,收到與經營活動有關的現金是負數怎么解釋
收到其他與經營活動有關的現金嗎?你看一下你們單位是不是退錢了?
你好,之前是借管理費用 貸其他應付款做的嗎?如果是的話, 借其他應付款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸其他應付款。之前納稅調增了沒有? 如果是小企業會計準則把以前年度損益調整改成利潤分配未分配利潤 老師,我是暫估入庫,然后入的成本
借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調整, 借庫存商品貸應付賬款, 借以前年度損益調整貸庫存商品
庫存都是亂的,怎么整理。開票和進項票都對不上
你好,你現在能查到你單位收發明細嗎?查不到的話就做盤點。
賬上的庫存和你實際的庫存去盤點一下的。
應付賬款期末余額在貸方,被之前會計沖過了,不用付款了,已經掛賬上3年了,怎么調整
好,借應付賬款,貸營業外收入。
借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調整, 借庫存商品貸應付賬款, 借以前年度損益調整貸庫存商品 老師,我一直沒紅沖,匯算清繳期過了,可以充以前年度的利潤么
可以的,當時匯算清繳的時候納稅調增了嗎?如果是的話,你在明年的時候納稅調節。
好,借應付賬款,貸營業外收入。 直接交所得稅 就是做一次會計分錄,轉了教所得稅,摘要寫什么
不需要支付的某某款項。
公司的員工都是勞務派遣,我們是用工單位,工資直接記入勞務費?只是社保我們替他們直接交,這個社保繳費應該怎么做賬?要體現應付職工薪酬不?還是也直接記入勞務費?
好,社保你們待會兒自己申報嗎?你看一下完稅證明是開給你單位的。
求詳細分錄
哦,我問你的,你沒有回復對方給你們代發工資,申報個稅,你們單位只交社保,是這個意思嗎?
工傷和失業勞務費直接打給勞務公司的我直接記入勞務費了,勞務費已經扣過社保費個人部分了 社保繳費是單位會計我在社保管理客戶端繳費的,現在就是這個社保費不知道該怎么處理?
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資, 借接應付職工薪酬工資, 貸其他應付款,個人負擔的社保 借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保, 借應付職工薪酬社保 其他應付款,個人負擔的社保 貸銀行存款。