你好,你們需要退回嗎?退回的話你就做其他應付款,如果這個錢不退回來,你就做資本公積。
?請問老師,公司員工報支外幣費用時,需要提供哪些資料?現在我們就是計劃怎么將這個新企業的所有的原材料,在產品,固定資產的處理,企業處于停工狀態,就想著要怎么操作最為合理,其他兩位股東只有一位投了100,另外一個沒有投,兩位股東都沒有在,只有大股東一直在注入資金維持經營,而且他是法人,已經投入 了500,現在大股東擔心后期各種糾紛,所以要撤股將現有的資產低價全部轉讓他名下的另外一家企業,回收他自己投入的資金。就是這種轉入到他名下另外一家企業的轉讓銷售原材料在產品和固定資產都是相對比較低的價格來處理的,請問這個有什么潛在的風險嗎,就是固定資產打算折價10萬元轉出,原價是200多萬的固定資產,原材料和生產的產品也是價格適當低點或者平價轉出這樣操作有什么風險嗎老師
請問老師,我司是小規模,現要注銷!2021一整年都是虧損。應收應付其他應收其他應付都平賬了,最后只剩下,欠股東5萬元,這5萬元,是公司不夠錢支付供應商貨款代墊出來的。需要怎么處理最后一筆其他應付,可以把5萬轉增資本嗎?
@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝合作,股東不小心多打了20萬元投資款,請問怎么處理最佳?
@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝合作, 請問收到投資款的時候是不是需要同時計提印花稅?印花稅的稅率怎么算?
@郭老師回答,其他老師不要接了,謝謝合作,取得以前年度暫估的發票,要怎么處理,20萬
你好,老師,我非盈利性機構用小規模納稅人的方法做了三年的賬,現在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎
你好!老師,我想咨詢下這邊有一個小規模公司,客戶個人在網店買的貨物金額很小需要開普通發票,可以公對私嗎?
老師,我暫估了a產品數量1,金額28318.58元,并結轉成本了,但是現在拿回來的發票數量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當時我暫估了28318.58元多結轉了成本,差額怎么調整呢
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
餐飲店花1000,贈送200,卡里有1200,某天消費了1156,會計咋做賬
借銀行存款1000, 銷售費用200, 貸預收賬款1200, 借預收賬款1156 貸主營業務收入應交稅費 購買方借預付賬款1200, 貸銀行存款1000, 營業外收入200 如果是福利費的,借管理費用福利費, 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費 貸預付賬款1156。
你好,你們需要退回嗎?退回的話你就做其他應付款,如果這個錢不退回來,你就做資本公積。 老師,可以退嗎?
資本公積 實收資本都不可以退。
非營利組織機構,教育基金會,一次性交了今年一整年的物業費,請問怎么做賬。
借待攤費用貸銀行存款, 分攤借業務活動費用或者是管理費用 貸待攤費用
那如果是補交去年的,是不是直接計入費用就可以?
當時你們怎么做的審計,審計沒有提出來,你這個應該做非限定性凈資產,如果是去年的。
我們去年沒有交物業費,是今天補交了去年半年的物業費,因為之前一直沒交物業費。怎么做賬呢
借管理費用 貸銀行存款 小企業會計準則做賬
那您之前說的做非限定凈資產是什么意思呢?
是不是月末結轉費用的時候,借非限定凈資產,貸管理費用
這個是民非組織會計制度做賬的,你是哪一個準則?
我是非營利組織,基金會
借非限定性凈資產,貸銀行存款。
股東退股,向股東支付股本利息,退股要交稅嗎
你們是減少了注冊資本嗎?如果是的話,需要的這個分紅需要。
老師,我還是沒懂,只是減少注冊資本,要不要交稅
你好,只減少了注冊資本,沒有議價的單位有盈利嗎?沒有盈利的不需要交。