對的,是的,萬分之二點五,小規模小型微利企業,個體戶可以減半。
老師我是新手請問年底了是不是要計提印花稅,計稅依據是什么?我怎么判斷要不要提印花稅?平時賬務處理中也沒看到簽合同。
老師好,有一個印花稅顯示沒報,2022年7月1號到12月31號的,其他的印花稅都報完了, 這個怎么操作呢?答過的老師請不要再接了!! 謝謝
老師好,房租租賃合同的印花稅,是收入方交呢還是簽訂合同的雙方都交呢?答過的老師請不要再接了!!!請曲老師不要老重復接這個問題了!!! 謝謝
老師,請問包車合同需要交印花稅嗎?我們有一筆包車費用,有包車合同,開的普票,不含稅金額974.27,含稅金額1003.5,請問需要繳納印花稅嗎?具體怎么計算呢?請詳解謝謝!
@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝合作, 請問收到投資款的時候是不是需要同時計提印花稅?印花稅的稅率怎么算?
老師,我們是內賬,財務賬里邊的預收賬款有余額的,業務端的預收賬款沒有余額了,要怎么調賬呢,具體分錄怎么寫
裝修費發票,金額10萬,公司是小規模企業,執行小企業會計準則,這10萬裝修費可否直接入費用不去累計攤銷?
老師,給對方開票10001元,結果對方公戶給我們少轉1元,溝通后,對方用個人賬戶給我們公戶轉了1塊錢,這樣能成嗎?
老師,公司建廠房租出去的話,這個折舊計入主營業務成本嗎?
個體戶交經營所得稅是多少萬以內可以不交
辦事處裝修費用入什么科目?
老師,我們公司買了二手車,并開具增值稅專用發票50萬,然后又開了二手車銷售統一發票11000,我怎么入賬啊
老師,設計費,開票的編碼選哪個?
給職工的福利,比如油費補助,餐補,電腦補貼,單獨發放不計入工資的,是否要拿票回來?
老師,您好!B選項作為自產的又不是用于投、分、送,為啥要交消費稅呢?
請問股權收購的時候有個評估增值,但是我實際買的時候比評估增值低了10%,那我合并報表,調整的時候,我應該按照評估增值的那部分調整,還是按照我實際 交易的低于10%的調整
按照你實際交易價格來就可以的。
收到的款項比發票少0.6元,這0.6元我可不可以做銷售折扣,還是按收款金額做發票
2.同事開的通行費電子發票,一種是經營租賃*通行費,稅率9%,一種是經營租賃*代收通行費,稅率是不征稅,請問這兩種可以正常入賬嗎?前者在抵扣系統中可以查到,后者抵扣系統沒有信息 ,是因為項目名稱選擇錯誤嗎
銷售折扣或者是營業外收入都可以。
同事開的通行費電子發票,一種是經營租賃*通行費,稅率9%,一種是經營租賃*代收通行費,稅率是不征稅,請問這兩種可以正常入賬嗎?前者在抵扣系統中可以查到,后者抵扣系統沒有信息 ,是因為項目名稱選擇錯誤嗎
對的,是的,第二個抵扣不了,沒法抵扣。由于它的稅率是不征稅。
我們這里是一個掛靠建筑單位,需要用別人的資質。怎樣做發票,工資,才能降低被掛靠方的利潤,少交稅,讓掛靠方多拿錢。一般降低到幾個點才適合被掛靠方稅賦?
你好,你實際的成本是多少?你們應該是自己做的工程,你應該知道的,你看下你實際發生的材料費、人工費還有機械費分別是多少?包工包料工程的一般是材料費70%或者60%以內,人工費20%。
你購買的材料找一般納稅人那邊給你開13%的,別開給你單位,開給掛靠企業,然后個人是你單位的職工嗎?
銷售折扣或者是營業外收入都可以。 我們少收了,我們開的發票比收到款項多0.6
是是的,是這么做的。那應該是營業外支出或者是銷售折扣。
今天老板給我說,整理一下城合牧業公司的成本,看看進固定資產沒有,沒有發票的一些有沒有進入費用,然后還說找一些買羊的票……享受一下政策……我該給他查什么,提供什么…… 這個公司沒有什么業務,一個月三四個了!我怎么看固定資產,有些付出去的費用,沒有發票,我怎么入成本
你先去看下你的明細賬,明細賬固定資產里面它不是有憑證嘛,然后你再去看一下你的記賬憑證,當時掛的是應付賬款,如果應付賬款你再去看明細帳有沒有支付給對方的。
費用的,你看費用明細帳,再找對應的憑證。
你購買的材料找一般納稅人那邊給你開13%的,別開給你單位,開給掛靠企業,然后個人是你單位的職工嗎? 老師,是的
職工的,讓他給你申報個稅,你們單位給他交了社保嗎?得交社保的,企業那邊給他申報個稅就可以。
這一部分金額可以抵扣企業所得稅。
老師,讓掛靠企業幫我們交社保的申報個稅?
社保你們自己審繳納就行,個人負擔的社保那一部分你做工資,相當于是這個人有兩處工資。
當對方發工資的時候,把個人負擔的社保扣除之后再發放。計提也是按照扣除個人負擔社保。
因為之前幾個月有發現發票開錯,要求對方重新開票,問題是之前開的發票已抵扣,那么我現在收到正確的發票和紅字發票,我在稅務平臺需要如何操作?因為我在勾選平臺有看到正確的進項發票,但沒有紅字發票。
你們單位已經認證了,開了紅字信息表,附表二進項轉出20行里面填寫就可以的啊,不需要勾選,然后新的發票可以正常勾選。