你好,可以的,不用以前年度損益調整。
老師 這道題退貨時貨款已經支付 還是需要通過應付賬款科目嗎? 可以寫成以下分錄嗎 借:以前年度損益調整 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款
老師,涉及去年個人代墊社保多入賬200,去年的賬務處理是借-管理費400,借-其他應收款-代墊社保400,貸-銀存800.那今年調賬可以直接沖減代墊社保嗎?需不需要通過以前年度損益調整?謝謝
本年度發生關于稅控盤服務費的分錄: 1. 借:管理費用280 貸:現金 2.借:以前年度損益調整560 貸:現金 合計發生840元,都減少了未分配利潤。明年用的時候可以直接 借:應交增值稅 減免稅 840 貸:利潤分配未分配嗎
好的,謝謝老師。還有一個問題:以前年度車輛預存加油無正式發票就入生產成本了,現在還做以前年度損益調整。分錄:借:預付賬款。 貸:以前年度損益。票到沖減預付,借:管理費用-車輛加油 應交增值稅-進項稅 貸:預付賬款。這樣對嗎?
2022年11月份的稅控維護費,2023年的二月按規定進行抵減,會計分錄借應交稅費應交增值稅減免稅額280貸管理費用辦公費280,這樣寫可以嗎?還是要把管理費用記成以前年度損益調整
小菲老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發票和你訂合同的時候需要注意什么?
未分配利潤很大怎么辦?
老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發票和你訂合同的時候需要注意什么?
請問一下老師貨物流,需要附什么?
老師,有一家公司 報工資的時候 漏報了幾個臨時工的工資 期中有三個是1000塊錢的 已經產生個稅了 現在可以更正申報嗎
這個是企業所得稅0.03是什么
紙質普通發票,開了紅字要拍照驗舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請問老師,關聯業務申報,108投資總額填認繳金額還是實繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計算?歐老師回答其他老師勿接
本年利息收入結轉到累計盈余,銀行存款金額為利息收入,下一年使用銀行存款怎么做分錄
下一年支付出去是什么業務的?
是別人放的,沒有進固定資產,我做飯營業外收入,可以吧,我們只是消費點電費
你做營業外收入的話,不交增值稅有風險
小白剛工作要交接哪些工作?
科目余額表、記賬憑證、原始憑證、總賬、明細賬、日記賬、財務報表、申報系統申報賬號、密碼。開票系統開票密碼,賬號
所有你與財務相關的都拿回來。
我們收到了一張專票已經認證抵扣了,這個月對方想請我們開個什么紅沖,這個是不是很麻煩?
還有就是,如果市內打車到火車站,火車站到別的城市出差,那么市內打車到火車站的費用也算差旅費還是交通費? 如果中途到過公司拿東西然后去買了花的話,也可以全部市內行程都算差旅費嗎?花送給客戶的花也算差旅費嗎?
開紅字信息表,然后再開紅字發票 差旅費里面。
還有,他有部分貨我們要退貨他退款回來,這張發票我能做紅沖嗎?或者對這退貨的部分紅沖嗎?
專票的可以,普通發票的不行。
如果市內打車到火車站,火車站到別的城市出差,那么市內打車到火車站的費用也算差旅費還是交通費? 如果中途到過公司拿東西然后去買了花的話,也可以全部市內行程都算差旅費嗎?花送給客戶的花也算差旅費嗎?
你好,都算差旅費就可以的,為了出差業務的都是差旅費。
買的花送給客戶的,這個做招待費,做不了差旅費。
向出差期間請客戶吃飯的,這些都是招待費
屬于同一項目連續性收入的,以一個月內取得的收入為一次。怎么區分是不是同一項目?
你好,這個是在哪里看到的?具體的是什么業務的建筑項目嗎?
報勞務費個稅,個稅軟件客服發我的
你好,那這個就是比如勞務報酬,我和你簽訂的勞務合同,你一個月一號支付給了我六百 10號支付給了我400,那這兩個需要合計起來一塊申報