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待抵扣進項稅在實際抵扣時,分錄可以這樣寫嗎 借:應交稅費~待抵扣進項稅 貸:應繳稅費-未交增值稅

2023-09-05 23:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-05 23:45

同學你好,分錄寫反了吧

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齊紅老師 解答 2023-09-05 23:48

同學你好,待抵扣進項稅額相關會計分錄如下: 企業取得增值稅抵扣憑證(增值稅專用發票)時: 借:原材料/庫存商品等 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款/銀行存款 實際抵扣增值稅時: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅

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同學你好,分錄寫反了吧
2023-09-05
學員你好,你的理解完全正確 但是待抵扣是二級科目 借 原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸 應付賬款 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額
2022-08-19
結轉進項,銷項? 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 后邊的分錄根據應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
2022-11-29
是的, 分錄就是這么做的
2021-07-08
沒問題,可以這么做的
2022-04-12
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