你好,建筑的一般增值稅稅負2.5%,對方給你開的發票和你們開出去的稅率是一樣的嗎?都是含稅的還是不含稅的?
老師,我們是建筑行業,本月開銷項發票是1901045,增值稅是156967.02,我要開來多少進項發票,才能把這個增值稅156967.02的稅抵扣完?進項金額怎么計算?
我們是一般納稅人企業,4月份開出專票12萬,沒有進項,老板讓算要多少進項抵扣,這個才不用交增值稅,這個怎么計算呢?
老師,我這個月開了54萬的工程普票,開了30萬的租賃專票,請問我這稅該怎么交,我進項有80多萬,我們是一般納稅人,這普票這是不是可不用交稅,還是可以按銷項-進項來算增值稅
老師你好,問一下,我公司是建筑公司,現在只有一個項目,8月份開過建筑發票,有銷項稅(這個項目打票全部已開,下次不用再開了,),進項發票沒有開進來,如果這個月增值稅交了,下月進項發票開進來這個增值稅多交了,要怎么處理好一點
老師,救命啊,請問這個是怎么回事?顯示要交4.6萬的增值稅和1600多的城建稅。 1月份銷項票含稅500,收到進項票99999.99,抵扣了;2月份開票0,3月份對方把發票99999.99紅沖掉了,開票含稅31780。 現在申報增值稅顯示這個。 請問怎么辦啊,求老師指導
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
含稅的 對方還沒開 所以我想算下 要開多少合適
對方開水泥票給我們
你好,稅率是多少?是9%嗎?都是9%? 82472/1.09*9%-50000/1.09*9%)/82472/1.09 這算出來就是你的稅負。
對方能開13個點的專票
那我是不是這樣算82472/1.09*9%-50000/1.13*13%
算出來是你繳納的增值稅,然后再/不含稅的銷售額,等于稅負。
這樣算我們要交增值稅是1891.56 對方可以開4918.06稅抵扣 可以這樣算嗎 .
可以的,可以這么算的。
哦哦 好的 對了 那我現在算出了稅額 要怎么算出開票金額呢
你好,不含稅的金額*稅率-進項稅額)/不含稅的銷售額等于2.5%, 求不含稅的收入就行。