您好,做賬時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)
一般納稅人有收入專票,也有抵扣聯(lián)進(jìn)項(xiàng)票,所有結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不需要成本票的吧,那小規(guī)模納稅人呢,沒有進(jìn)項(xiàng)票抵扣怎么做成本結(jié)轉(zhuǎn)呀
老師 我們子公司買了一批材料,買的時(shí)候?qū)F边M(jìn)項(xiàng)稅,直接掛在生產(chǎn)成本;現(xiàn)在要平價(jià)賣給母公司,但是發(fā)票要過幾個月開,現(xiàn)在做收入 的時(shí)候是含稅價(jià)嗎 ;成本結(jié)轉(zhuǎn)是稅前金額還是稅后金額
老師增值稅進(jìn)項(xiàng)月底在借方,做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?一般進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證是啥時(shí)候做?月底還是月頭
老師,我們一般納稅人,開了9%的工程勞務(wù)發(fā)票,我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,有一部分13%進(jìn)的材料,可以結(jié)轉(zhuǎn)么?還是按比例呢?
老師,我們2022年進(jìn)了一批材料,賣了出去,但只開了部分的發(fā)票,我年底的時(shí)候要不要去結(jié)轉(zhuǎn)材料成本?還是可以等發(fā)票開完后一起結(jié)轉(zhuǎn)?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
就是拿到發(fā)票的時(shí)候做嗎?不用等到月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧?
是的,一般是拿到發(fā)票就開始做
好的,謝謝哈,那我上個月是小規(guī)模這個月生成一般納稅人了,我看系統(tǒng)里面有進(jìn)項(xiàng)稅我可以抵扣以前的進(jìn)項(xiàng)嗎?
轉(zhuǎn)成后開的專票可以抵扣的
就是以前是小規(guī)模的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng),可以抵扣以前的嗎?
不可以的,只有轉(zhuǎn)為一般納稅人后收到的才可以
哦,那好吧,謝謝哈
是的,是的,是這樣的