你好,直接做差旅費就可以的。
老師,我們公司員工報銷出差的餐費,有開發票,可以給他報銷嗎?我們公司另外有制定餐費補助150元1天,這兩個同時享受可以嗎?
老師我公司在西寧,派員工到拉薩長年在工地管理工地事務,公司每月給他填一個月差旅費報銷單,因為公司有規定去外州縣每天100元餐費補助,這樣的話每月他就有3000餐費補助填的差旅費報銷單,不用交個稅,老師這種情況稅法允許填寫差旅費報銷單,進行處理嗎,他是一上拉薩常年在拉薩工作的
員工在外地吃飯,給予每天50元餐補,需要發票嗎?記賬的時候是放哪里?管理費用-職工福利? 同時報銷的有路費,住宿費,可以一起計入管理費用-差旅費?
老師,公司員工出差,公司給的餐費補貼(比如每天100元),在報銷費用的時候不需要發票的是吧?下賬直接計入差旅費就可以?
老師,員工出差在外的差旅費有餐補助50元/天,在職員工公司有免費的午餐,他們在外安裝設備等給予餐補50元,是否可以計入福利費呢?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
差旅費可以不用發票入賬?
不 差旅津貼的不用。