同學你好 這個可以的
老師,請教下,研發費用加計扣除是不是只能在次年的匯算清繳時候計算扣除啊?那這樣是不是影響了我上年的利潤了,如果我能扣除掉一大部分
老師好,我們公司有研發費用,但是要到下個季度和匯算清繳的時候才可以加計扣除,現在要申報第二季度的企業所得稅,研發費用加計扣除部分怎么做賬務處理,才可以不多繳稅呢
增值稅加計扣除要做分錄?研發費用加計扣除要不要做分錄,研發費用平時就可以申報加計扣除還是匯繳清算的時候才可以
這個12月份的賬,研發費用可以只結轉一部分到管理費用么,然后按結轉到管理費用下研究費用的金額加計扣除?因為老板不想虧損這么大,還是要把研發費用科目下的金額全部加計扣除 2.這個第四季度企業所得稅報表是不是不能填加計扣除表 要匯算清繳再填寫
老師 研發費用加計扣除 是不是只要有研發費用支出就可以加計扣除啊?
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發材料做成了成品。我再把多結轉的研發費用材料轉回來沖減了。
建筑業簡易計稅是什么意思怎么計算的呢、勞務派遣開票規則等基礎稅務知識是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務費發票是幾個點?
老師好,我現在做總賬,財務總監想讓我去做融資,這個應該同意嗎?會不會有什么風險?
要去面試環境科技類公司,請問會計學堂里我看誰的課程合適
老師好好,我們公司會囤貨導致進項一直大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,如果全部做庫存商品又會導致資產可能會超過5000萬,應該怎么做好啦?
農機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發票,怎么回事兒啊?那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
房產稅是怎么計算的?房產稅的基數是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
可是加計扣除的數 與報表管理費用研發費用不符 稅務就打電話說不一樣 讓我們調怎么辦呢
同學你好 根據國家有關政策,享受研發費用加計扣除優惠的納稅人,應自行判斷和計算可享受的加計扣除優惠,在辦理企業所得稅年度匯算清繳納稅申報時,應按照規定的程序和操作要求計算加計扣除,防止出現涉稅風險.所以,研發費用在預繳所得稅時不能加計扣除,必須在企業所得稅年度匯算清繳時才進行加計扣除
沒有預繳所得稅,就是說的匯算清繳。
同學你好 按稅局要求的來調整
那我就只能前期不做成研發費了? ? 不然后面匯算對不上啊? ? ?哎? 不知道怎么弄了
同學你好 你可以匯算清繳的時候調整