你好 是的,這個有研發(fā)費(fèi)用就可以加計扣除的
老師,請問研研發(fā)費(fèi)用加計扣除,和不加計扣除有什么區(qū)別,比如應(yīng)該計入研發(fā)費(fèi)用而沒有計入的,是不是就不能加計扣除呢,加計扣除和不加計扣除有什么影響,謝謝
研發(fā)費(fèi)用加計扣除,是研發(fā)成功后才可以加計扣除還是研發(fā)時可以加計扣除
老師 研發(fā)費(fèi)用加計扣除 是不是只要有研發(fā)費(fèi)用支出就可以加計扣除啊?
公司有研發(fā)部門只要,研發(fā)部門發(fā)生的費(fèi)用,都先放到研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎?這個可以加計扣除吧,那加計扣除的標(biāo)準(zhǔn)的話只要公司設(shè)置研發(fā)部門就行嗎?
老師 研發(fā)加計扣除政策,是不是只要 企業(yè)有研發(fā)支出,就可以繼續(xù)加計扣除?
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
老師那取得的費(fèi)用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學(xué)學(xué)員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?