你好,影響上年利潤是什么意思?
你好,比如說我們公司有一個18年一月份到19年12月份的一個項目。那現在不是一九年的匯算清繳還沒做嗎?那我現在如果說做那個研發費用加計扣除的話。那他可能是不是只能?我理解的,是不是他現在只能扣除一九年的只能做。一九年的1萬費用,加計扣除,是不是。那如果說跨年的話,跨年的像我們像他這種一八年的時候就不能加計扣除了,是這個意思嗎?
老師,請教下,研發費用加計扣除是不是只能在次年的匯算清繳時候計算扣除啊?那這樣是不是影響了我上年的利潤了,如果我能扣除掉一大部分
我是中小型科研企業,享受研發費用加計扣除政策。如果我在2022年匯算清繳不選擇研發費用加計扣除,會對我有什么影響嗎?每個月歸集的研發費用還能在稅前扣除嗎?
老師 我問一下 是不是只要做了管理費用研發費 就要加計扣除啊 匯算清繳時候表格對不上啊 可不可以部分加計扣除
老師,招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術規格響應這里帶井號的為規格響應,帶井號的有30多項,有一家公司只響應了5項,這種情況屬于什么情形?
老師好!請問我要求采購能開發票盡量開發票,還是允許500元以下的零星支出按收據入賬呢?謝謝老師!
匯算清繳填了符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益免征企業所得稅這張表后,還需要填A105030投資收益納稅調整明細表嗎 這張表稅收金額和賬載金額是一樣的。
我是個招聘中介公司,現在要付返點費用給企業,是開招聘費的發票嗎?
老師這個題的答案理解是,1.72/(1+19%)+2.5/(1+19%)2+27/(1+19)2是把第一年股利折現?第二年的股利折現那么27為什么還除以(1+19)2不是出售了嗎
老師,個人在稅務系統代開五金商品,個人所得稅享受減半的政策嗎
老師,我們是工程公司,3月注冊時是小規模納稅人,開了500萬1%普票,4月提升為一般納稅人,開9%的發票,請問增值稅的稅負率需要考慮這個500萬么?
專項用途財政性質資金納稅調整明細表,是有營業外收入和其他收益就要填這個表嗎
老師 你好 我想請教一個問題 我們單位最近對接過來一個當地旅游協會的公司 那這個怎么做賬呢 需要做賬報稅嗎
企業所得稅匯算清繳中工資那個表,填應發工資數還是實發工資數
就是次年5月匯算清繳才能加計扣除,那我20年底時候出具的利潤表是不是利潤其實低了
不是,跟你利潤表沒有關系 是應納稅所得額的問題
突然有點蒙了,老師能解釋下嗎
就是你做過所得稅匯算清繳嗎?
還沒做過,所以有點搞不懂了
你的利潤表的利潤不動,加計扣除,是因為稅會差異引起的調整的是你應納稅所得額
還是有點模糊,如果加計扣除加匯算清繳退稅了,我不就要調整提前年度損益調整了嗎,雖然跑到了資產負債表里面,但是實際上我20年的利潤還要高了吧,我這樣理解對嗎
以前年度損益調整是影響你利潤分配,不是損益表金額