你好!研發費用化支出按年加計扣除
你好,比如說我們公司有一個18年一月份到19年12月份的一個項目。那現在不是一九年的匯算清繳還沒做嗎?那我現在如果說做那個研發費用加計扣除的話。那他可能是不是只能?我理解的,是不是他現在只能扣除一九年的只能做。一九年的1萬費用,加計扣除,是不是。那如果說跨年的話,跨年的像我們像他這種一八年的時候就不能加計扣除了,是這個意思嗎?
你好,我想問你一下哈,那個是不是有新出的稅法說那個費用發票啊,如果是跨年度有效期,說是三年是嗎,都不會被那個被調納稅調整哈,就比如說我現在221年嘛,然后他們還拿一九年的發票過來啊,那這樣不跨了三個年度嗎?那到時候這個一九年的費用發票做到二一年,那這樣子會被剔除出來嗎?
老師,請教下,研發費用加計扣除是不是只能在次年的匯算清繳時候計算扣除啊?那這樣是不是影響了我上年的利潤了,如果我能扣除掉一大部分
老師,你好,比如說我2021年全年的收入都是勞務報酬所得,那明年在做個稅的匯算清繳的時候我可以減除60000的扣除額來算嗎,我沒有專項附加扣除,那我是不是只能用總收入-這個60000了
老師。針對這個政策,我想了解下的問題就是:比如我們購買了一臺新設備,價值500萬,按照這個政策,那我們是可以一次性扣除,對嗎?其次就是,后面又說了可以減半扣除?如果我采用減半扣除,那第一年我扣250,剩下的250是可以在下一年一次性扣除嗎?如果我這設備是用來研發的,那我可不可以再運用加計扣除呢?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
上個季度的發票沒有記憑證,這個季度記應付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調整,我想問下匯算清繳的年報該怎么調
對于客戶的低價罰款,我應該怎樣做賬
老師,您好!想問下同一個科目,但是明細用錯了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個朋友,他是有限責任公司,他主要是經營社區團購,就是個小賣部,他平時賣東西也不開票,而且進貨也沒有票。但是他呢,用那個支付寶綁那個公司名字收錢,就有那個營業收款流水。等于有收入,那他這個要是不開票不納稅,將來會有問題嗎?稅務局會查他嗎?有事嗎?還是說得必須得做無票收入?
公司每個月給公司食堂買菜做飯阿姨轉費用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發票,這邊費用怎么報銷做賬?可以避稅?
運輸公司可以開:現代服務***咨詢費,要用什么來支撐這個事情,是簽個咨詢合同就可以了嗎
企業辦公室使用電梯定期檢查費用應該計入哪個科目?
老師,我司現在做24年的企業所得稅匯算清繳,彌補虧損的話,最早可以彌補到哪一年?
就是18年的,現在不能了,是嗎
你好!是的,現在不可以了
就是說,我現在因為現在是一九年的匯算清繳,還沒做嗎?一九年的研發費用加計扣除是可以做的。那我現在可不可以做一八年的1萬費用加計扣除呢。
你好!18年的研發費用不可以加計扣除了