預繳的時候可以差額 回來,企業所在地只有減易計稅的才可以差額
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當地開了發票 預繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預繳的稅款填進報表里。把現場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,關于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務項目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預繳稅款,如果不辦理會有什么后果(針對同一項目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結算呢?是不是必須得有針對同一項目的進項發票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進項發票就可以抵扣?
請問:我們是今年才成立的建筑企業,是一般納稅人,四月在外地的一個項目開具了施工費的發票,1、是不是要在當地預繳增值稅和所得稅?2、四月份的利潤表顯示利潤總額為負數,我該預提所得稅嗎?如果要預提,應該怎么預提呢,分錄怎么做呢?
老師,我們是一家新成立的建筑 公司。在2017年在外地有個項目,當時已經辦理了異地繳稅,2020年項目結算完成,又去當地預繳了增值稅和所得稅,請問這個是不是按差額計稅預繳的稅款呢?請問差額計稅是怎么計算的呢?
老師,請問一下我公司是A公司的股東,但是我公司想注銷,是不是A公司要先把我變更了,我才能注銷公司
領導買藥的發票能報銷嗎?關于冠心病的
我公司一把納稅人給對方開的勞務發票簡易計稅3個點,對方也是一般納稅人可以抵扣嗎
老師,全屋定制裝修,發票怎么開呢
老師,有限責任公司和國家出資公司是不是設立了審計委員會就不用設置監事會了(指的是一名監事都不設立)?
你好我1月份銷售收入556756.12元,3月份才有原材料購進4390元,2-3月份沒有銷售收入,該如何結轉成本呢,
工商年檢網址發下謝謝老師
老師,有限責任公司和國家出資公司是不是設立了審計委員會就不用設置監事會了(指的是一名監事都不設立)?
16999355.18是23年12月份的數,報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數,報表計在25年1月份的數,現在差額收入是負的-3910403.45多計了24年,匯算清繳怎么調呢
享受增值稅加計抵減部分要繳納企業所得稅嗎?
因為這個項目是我們公司成立之前的,我沒經手過,但從前期預繳的稅款看,這個項目應該是簡易計稅的項目,但在2020年這次繳稅的完稅憑證倒推,感覺稅率和之前的稅率不一樣,我在想是不是當時結算完成后,結算比合同金額大,所以又辦理了一次異地項目的預繳稅款,這個是不是就是差額計稅呢?這個怎么計算呢?
你看一下預繳申報表里面繳納的稅款,上面有稅率的 增值稅及附加稅預繳申報
或者是看你們的合同都可以呀
1、這個差額是結算總額與合同總額的差額嗎?2、差額計稅的計算稅率跟項目過程中 按簡易計算的預繳稅費的稅率是一致的嗎?3、我看之前繳的稅費的增值稅的稅率是2%,而在2020年的完稅憑證上增值稅的稅率是萬分之五,是不是我算的有誤呢?
這個不是的,這個是交稅是差額收入減成本,按照這個來繳納增值稅 第二個,是的 第三個你這屬于一般計稅 你們是房地產嗎?你還有土地增值稅呀。
這個項目應該是個勞務分包的,我看之前的完稅憑證的增值稅是按2%計算的,這個應該是一般計稅嗎?
是 預繳的增值稅稅率是2%,就是一般計稅的
哦,勞務分包的一般計稅還有按2%的稅率計算呀?
對的,是的,一般計稅他的增值稅稅率都是2%的,不管是勞務還是工程