同學你好 借其他應付款貸銀行存款 然后再做借固定資產,貸在建工程 是可以的
你好 老師 請問我們公司政府投資100萬 讓我們建設基地 我們收到款時 借:銀行存款 貸:長期應付款-專項應付款 我們用款時 借:在建工程 貸:銀行存款 后面結轉是不是都是:借:固定資產 貸:在建工程 借:長期應付款-專項應付款 貸:遞延收益 這樣邏輯關系對不對啊(就當全部后面金額為100萬)
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
新建一項工程5萬,1月付了第一筆款3萬,做的分錄是借應付工程款30000,貸銀行存款30000,借在建工程30000,貸應付工程款30000。2月完工驗收需要計入固定資產,發票未到。請問要怎么做分錄以及發票到了之后要怎么做?
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產,購買時支付了部分款項。借:在建工程,應交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉入固定資產(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(部分不含稅)貸:在建工程。預估部分,借:固定資產(含稅部分)貸:應付賬款可以嗎
建造房屋時,預付了款項,分錄是借:預付賬款 貸:銀行存款 一年后發票才回來,但是房屋已經建造完成,從在建工程結轉到了固定資產,此時沖銷預付款的借方是固定資產還是在建工程
老師,我的意思是所有項目都是一般計稅,然后,a項目本月沒有進項有銷項,b項目沒有銷項,有進項,這樣b項目的進項可以抵扣到a項目吧,不用分項目核算抵扣吧
老師,我們有多個項目,都是一般計稅,那這樣的話抵扣進項不管那個項目的進項都可以抵扣,還是得分項目核算抵扣啊
老師建筑勞務公司一般納稅人是否選擇簡易計稅是不是還得看甲方要求啊,比如甲方要求讓開9個點的專票,我們就只能選擇一般計稅,不能選擇簡易計稅差額開票了吧建筑一般納稅人勞務公司簡易計稅稅率是3個點嗎
高鐵票的稅額可以當成進項稅抵扣嗎?
老師,發票賦碼軟件哪個好用呀
老師。我們與甲方簽訂合同,合同中約定由總包方代發農民工工資,我們與總包單位又沒有合同或協議代發農民工工資,總包代發工資,這個合規合法嗎?
拿交社保這個分錄來說。 借其他應收款貸銀行存款。 其他應收款增加。 是因為。公司給員工承擔了?所以銀行存款減少 那為啥其他應收款增加呀? 不理解這個其他應收款增加。
老師公司以銀行轉賬發了60個人的工資,但工資表只有3個人,而且工資表實發的金額和銀行卡的轉賬金額對不上,余額表應付職工薪酬是平的,怎么做分錄。
有利潤表季報,利潤表年報如何制作?
老師醫藥商貿批發企業增值稅稅負率是多少,稽查局說稅負率過低該怎樣說明情況
這個固定資產發票是普票,沒事吧?
同學,你好 沒關系的