是的,完工后轉入 借:固定資產50000 貸:在建工程50000 發票到后附在憑證后邊就是
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
新建一項工程5萬,1月付了第一筆款3萬,做的分錄是借應付工程款30000,貸銀行存款30000,借在建工程30000,貸應付工程款30000。2月完工驗收需要計入固定資產,發票未到。請問要怎么做分錄以及發票到了之后要怎么做?
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應付賬款—供應商 20萬 支付貨款 借:應付賬款—供應商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應付款—項目25萬 6月24收到貨款發票 借:在建工程25萬 貸:應付賬款—供應商25萬 6月30日支付貨款 借:應付賬款—供應商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉入固定資產 借:固定資產45萬 貸:在建工程45萬 關于“專項應付款”科目的結轉,結轉到“營業外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現呢
構建污水設備,收到發票后做了在建工程貸預付賬款,年底做了借固定資產 貸在建工程 但是只有驗收單,還有質保金未支付,現在滿三年了需要支付最終尾款,怎么做賬?已經結轉完在建工程到固定資產了
老師您好,請問5月6號支付一筆勞務費,未收到發票怎么做分錄,借:預付賬款,貸:銀行存款嗎?5月末需要轉入工程施工-勞務費嗎?還是等收到發票后再轉入工程施工-勞務費呢?
就是給別人銷售東西,現在別人對公轉100萬我,怎么樣能少交點稅
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請問老師,員工取得增值稅電子普通發票,個人名字抬頭,可以抵扣嗎?
公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,做的固定資產清理這個科目,最近之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
廖君老師在嗎?有問題咨詢一下
請問老師,員工開個人名字的航空發票能報銷享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請老師講解一下。
小規模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開普票免稅,如果有部分客戶要求開專票的話,還能開免稅嗎?小規模納稅人,可以給一部分客戶開普票,給一部分客戶開專票嗎?如果這樣開,這些本來可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會考過一門可以抵繼續教育嗎?
固定資產累計折舊到最后一個月,應該如何做賬,有凈殘值
我在2月的時候做的是借固定資產50000 貸應付暫估工程款50000,在3月的時候收到了發票 ,請問我要怎么調整比較好
發票金額是多少?進項扣除不呢?
發票金額是48543.68,進項稅1456.32
問你進項扣除不呢?不扣除就不管
進項扣除是進項稅抵扣?那是要抵扣的
借固定資產? -50000? 貸應付賬款-暫估? -50000 借:固定資產? 48543.68 ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項稅1456.32? 貸:應付賬款-供應商? 50000