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新建一項工程5萬,1月付了第一筆款3萬,做的分錄是借應付工程款30000,貸銀行存款30000,借在建工程30000,貸應付工程款30000。2月完工驗收需要計入固定資產,發票未到。請問要怎么做分錄以及發票到了之后要怎么做?

2022-04-04 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-04 15:11

是的,完工后轉入 借:固定資產50000 貸:在建工程50000 發票到后附在憑證后邊就是

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快賬用戶9487 追問 2022-04-04 15:13

我在2月的時候做的是借固定資產50000 貸應付暫估工程款50000,在3月的時候收到了發票 ,請問我要怎么調整比較好

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齊紅老師 解答 2022-04-04 15:13

發票金額是多少?進項扣除不呢?

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快賬用戶9487 追問 2022-04-04 15:16

發票金額是48543.68,進項稅1456.32

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齊紅老師 解答 2022-04-04 15:24

問你進項扣除不呢?不扣除就不管

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快賬用戶9487 追問 2022-04-04 15:31

進項扣除是進項稅抵扣?那是要抵扣的

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齊紅老師 解答 2022-04-04 15:36

借固定資產? -50000? 貸應付賬款-暫估? -50000 借:固定資產? 48543.68 ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項稅1456.32? 貸:應付賬款-供應商? 50000

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是的,完工后轉入 借:固定資產50000 貸:在建工程50000 發票到后附在憑證后邊就是
2022-04-04
您好,對的,您的這個完整的分錄是沒錯的
2023-06-08
什么時間可以使用的
2025-03-14
你好,是可以暫估計入在建工程轉固定資產的。
2021-08-14
借:專項應付款—項目 貸:其他收益/營業外收入 借:固定資產/在建工程22500 貸:應付賬款-供應商22500
2022-12-01
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