沖銷預付款的借方是固定資產
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產,購買時支付了部分款項。借:在建工程,應交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉入固定資產(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(部分不含稅)貸:在建工程。預估部分,借:固定資產(含稅部分)貸:應付賬款可以嗎
建造房屋時,預付了款項,分錄是借:預付賬款 貸:銀行存款 一年后發票才回來,但是房屋已經建造完成,從在建工程結轉到了固定資產,此時沖銷預付款的借方是固定資產還是在建工程
老師廚房改造設備工程預付了一筆款,分錄是不是借預付賬款一xx公司,貸:在建工程,現完工了,轉入固定資產,借:固定資產,貸:在建工程,等付完尾款就是借:銀行存款,貸:預付賬款,是這樣嗎
老師,請教工程類的分錄記錄,先預付部分款項給對方掛預付賬款,然后對方給了此項工程的一部分發票(只是一部分,未給齊),這個發票我可以放借:在建工程,貸:預付賬款嗎?到時候票給齊的那時在一并結轉固定資產?
就是給別人銷售東西,現在別人對公轉100萬我,怎么樣能少交點稅
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請問老師,員工取得增值稅電子普通發票,個人名字抬頭,可以抵扣嗎?
公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,做的固定資產清理這個科目,最近之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
廖君老師在嗎?有問題咨詢一下
請問老師,員工開個人名字的航空發票能報銷享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請老師講解一下。
小規模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開普票免稅,如果有部分客戶要求開專票的話,還能開免稅嗎?小規模納稅人,可以給一部分客戶開普票,給一部分客戶開專票嗎?如果這樣開,這些本來可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會考過一門可以抵繼續教育嗎?
固定資產累計折舊到最后一個月,應該如何做賬,有凈殘值
那從下個月開始折舊?
是,從下個月開始折舊