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老師,新辦公室采購了10件家具,本月付了一半款,家具在月底月初陸續到貨,下個月會支付剩余款項,款項全部支付完才會開發票。請問,這個月能否先 借:預付賬款 貸:銀行存款, 下個月等發票到了, 借:固定資產 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款 貸:銀行存款(剩余款)。這樣做分錄可以嗎? 主要由于這個月系統里的固定資產卡片里讓填“未稅成本”,但沒有發票沒法確定金額,也沒有好辦法創建固定資產卡片。

2023-09-01 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-01 11:33

你好,可以的,可以這么做的,你知道對方給你開的發票稅率是多少嗎?

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快賬用戶2304 追問 2023-09-01 11:43

不知道發票稅率,如果從開票方能了解到稅率,是不是即使付一部分款,也可以當月直接記固定資產?借:固定資產 借:應交稅費-增值稅-進項稅 貸:銀行存款 貸:應付賬

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齊紅老師 解答 2023-09-01 11:50

對的,是的,是這么做的,如果你是不知道對方的價格,你還是別做了。到時候你做了之后一次可以補上的。折舊也可以補。

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你好,可以的,可以這么做的,你知道對方給你開的發票稅率是多少嗎?
2023-09-01
你好;對的 ;這個是正確的?
2023-07-21
您好! 如果是修正前期錯誤分錄的話, 首先前期已經實際支付的金額是計入到固定資產-融資租賃固定資產科目的 那么就可以 借?固定資產-融資租賃固定資產?447538.7 貸 固定資產?447538.7?相關的進項稅無需結轉 紅沖沖減 固定資產 和 應付賬款科目 然后將相關金額放到?? 固定資產-融資租賃固定資產 長期應付款--應付融資租賃款
2023-04-22
?您好,不對,我們轉租收到要確認租賃收入的, 借:銀行存款 貸:其他業務收入? 銷項稅 借:其他業務成本-折舊? 貸:累計折舊 到期時這個資產折舊凈值也沒有了
2024-04-23
那你們要將這個錢還給股東 借:固定資產 150萬 貸:銀行存款 50萬 其他應付款100萬 后期還錢時沖減其他應付款科目。
2021-09-06
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