您好,對的,是這意思的
老師你好,請問一般納稅人2月份只有銷項沒有進項發票,結轉增值稅分錄 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2000 這樣寫分錄對嗎?
老師好!請問一般納稅人結轉增值稅的分錄是這樣做嗎?借應交增值稅銷項稅,貸應交增值稅進項稅 應交增值稅未交增值稅,是這樣嗎
老師,我們是一般納稅人,我們開出普通發票的時候也是貸記應交稅費-應交增值稅銷項稅額嗎
老師您好,請問一般納稅人如果開普票,分錄也是貸方:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎?
請問老師,一般納稅人開具普票,做收入分錄時銷項怎么做?是應交增值稅-銷項稅額?還是未交增值稅?
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊