借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 不做 可以
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開(kāi)廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師,請(qǐng)教,我家公司總拖欠工資,我每個(gè)月計(jì)提當(dāng)月工資入費(fèi)用,而個(gè)人收入申報(bào)系統(tǒng)按每月實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個(gè)月,就申報(bào)7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒(méi)有發(fā)放工資的就零申報(bào)收入,這樣做下來(lái),9一12月工資計(jì)提了但是沒(méi)有發(fā)放,我在個(gè)稅收入零申報(bào)了,今年21年1月發(fā)放了,那這個(gè)9一12月工資是21年1月申報(bào)?對(duì)嗎?我覺(jué)得好像做錯(cuò)了,老師,是不是計(jì)提后就要申報(bào)個(gè)稅才對(duì)呀?是不是,這個(gè)1月申報(bào)去年20年12月個(gè)稅時(shí)就全部申報(bào)9一12月工資收入?老師,求教!
我們公司是今年10月升成一般納稅人的,去年9月成立。一直沒(méi)業(yè)務(wù)零申報(bào),今年9月開(kāi)始生產(chǎn)。但去年12月有一張專用發(fā)票買車子的(老板私賬最開(kāi)始有一筆錢打到對(duì)公賬戶對(duì)公付款買的車子),也就是小規(guī)模時(shí)期收到了一張專用發(fā)票,然后一直0申報(bào)沒(méi)做賬。現(xiàn)在我進(jìn)認(rèn)證系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)里。那么,認(rèn)證是肯定要認(rèn)證掉,要不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?然后折舊從哪個(gè)月開(kāi)始算?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不一致怎么辦?公司是19年12月31日拿到的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,平時(shí)都是零申報(bào),當(dāng)時(shí)賬上沒(méi)錢,直到21年3月也沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票。但在平時(shí)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),將營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本數(shù)填到里面去了。到現(xiàn)在該申報(bào)21年企業(yè)所得稅了,才注意企業(yè)所得稅的平均值跟資產(chǎn)報(bào)表不一致
請(qǐng)問(wèn):我們2月份只開(kāi)了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開(kāi)出去的,今年2月份退回了),2月份沒(méi)有其他收入,對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來(lái)的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢?
公司一般戶用于采購(gòu)支付和銷售收款沒(méi)問(wèn)題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問(wèn)一下去年進(jìn)的設(shè)備已經(jīng)賣出去了,由于沒(méi)付款就沒(méi)給票,我12月底就暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了我應(yīng)該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊(duì)6名人員去參加民族體育運(yùn)動(dòng)會(huì),每人給支付5200的務(wù)工補(bǔ)貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個(gè)人了,讓他給下面的人發(fā)下去,我們也有花名冊(cè),按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)下就是我方開(kāi)技術(shù)發(fā)票對(duì)方公司開(kāi)銷售貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái) 這兩張發(fā)票的金額可以對(duì)沖嗎 就是對(duì)方以貨物付了這張技術(shù)發(fā)票的開(kāi)票金額
老師公司購(gòu)買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費(fèi)并入工資交個(gè)稅~稅局文件號(hào)有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票嗎?沒(méi)有收買金額所以沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票,只有物流發(fā)票,廢油處理沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是配送成本。老板讓我每個(gè)月給他弄一個(gè)有銷售收入,采購(gòu)成本,各項(xiàng)費(fèi)用的一個(gè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表。我這邊取內(nèi)賬的數(shù)據(jù)的話,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)成本,是不是每個(gè)月采購(gòu)入庫(kù)的總金額?我有點(diǎn)搞不明白,如果要算每個(gè)月的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的話,采購(gòu)成本只是采購(gòu)入庫(kù)的,但是只有當(dāng)月銷售出庫(kù)的才計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中。那我這邊主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要包含哪幾部分?采購(gòu)入庫(kù)成本+損耗成本+庫(kù)存商品成本?
老師,公司給工人購(gòu)買社保怎么做會(huì)計(jì)科目呀?記:生產(chǎn)成本-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 科目可以嗎?
好的,然后9月初,要把這個(gè)公司做股權(quán)變更了。從頭到尾只有一張發(fā)票,做出來(lái)的的憑證也就幾篇紙。這樣有什么影響嗎?管理員那里能過(guò)嗎
不影響 只要你實(shí)際業(yè)務(wù)就可以
好的,謝謝
早點(diǎn)休息
不用客氣,工作愉快,非常感謝