這個看你們這項業(yè)務(wù)交了多少稅哦
銷售貨物10萬元,我們收他10個點,開13%的發(fā)票,我們購進(jìn)貨物,供應(yīng)商也是給我們開13%,收10個點。我們稅負(fù)是3點,請問我們收收客戶10個點會不會虧。因為還有附加稅,所以我們收幾個點才能達(dá)到平衡點?
老師,我想咨詢一下,如果我們開10萬13%的發(fā)票給客戶,那我們應(yīng)該收他幾個點是稅,我們才比較還算
老師,您好,我想咨詢下,比如我要找材料商開10萬的材料票(含稅)13個點的,他加收10個點,我怎么給他算稅金
老師,您好,我想咨詢下,比如我要找材料商開10萬的材料票(含稅)13個點的,他加收10個點,我怎么給他算稅金
老師,您好,我想咨詢下,比如我要找材料商開10萬的材料票(含稅)13個點的,他加收10個點,我怎么給他算稅金
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務(wù)費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
這項業(yè)務(wù)我們要交增值稅(13%)11504.42元,附加稅(10%)1150.44元,印花稅(0.0003)26.54元,企業(yè)所得稅4424.77元,合計17105.97元,我們收的稅點是17105.97/100000=0.17,是這樣算嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣算的
但是,如果我用100000*0.17=17000元,跟我實際交的又相差一點,這種我應(yīng)該怎么去這個稅點
這個直接算就可以了
那相差幾百塊,這個不影響吧
嗯 這個是沒事的哦