您好!加10個點稅金,稅金應該是私下轉賬吧?
老師,您好,我給買了一個東西不含稅55元,后面我想要開票,供應商就要求付10個點的稅,他給我開13個點的稅票,這個我要怎么算?
請教老師,現在我需要付給外包單位的工程余款還有10萬元開材料發票來結款,他開材料普票的話我就直接付款10萬不能抵扣,如果對方開的10萬含稅13個點材料專票的話,那我這個進項11504元要不要補給包工頭,如果補給他的話怎么補,沒有2套賬
老師 我們建筑行業掛靠別人公司 比如他們開票10萬(9個點), 我們要提供13個點的材料進項7萬 和3萬的勞務普票給他們,另外他們還要扣我們10萬不含稅金額2.5個點稅錢,是不是相當于這額外收的2.5個點稅錢是他們賺的掛靠費?
老師,我想咨詢一下,如果我們開10萬13%的發票給客戶,那我們應該收他幾個點是稅,我們才比較還算
老師,您好,我想咨詢下,比如我要找材料商開10萬的材料票(含稅)13個點的,他加收10個點,我怎么給他算稅金
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
對,我怎么算,不會算
您好!那不就是不含稅金額乘以10%嗎?=100000/1.13*10%