你好工程施工里面的。
老師,請問,別的公司想購買我們的產品,我們有幾個掛號公司,我們用別的掛號公司跟他們簽合同,然后錢打在掛號公司賬戶上,以后他們會扣除固定的管理費,剩下來的我們會提取出來。打入我們老板的賬戶上,我們老板以個人名義跟別的生產公司簽合同,讓他們生產,也可以在掛號公司生產,跟掛號公司簽合同,最后我們老板把錢打到加工的生產公司上,加工商都不開發票,現在我該怎么做賬,才能清楚明白呢,我是做內帳的,我跟這些掛號公司的賬怎么做清楚,謝謝老師
老師,請問,別的公司想購買我們的產品,我們有幾個掛號公司,我們用別的掛號公司跟他們簽合同,然后錢打在掛號公司賬戶上,以后他們會扣除固定的管理費,剩下來的我們會提取出來。打入我們老板的賬戶上,我們老板以個人名義跟別的生產公司簽合同,讓他們生產,也可以在掛號公司生產,跟掛號公司簽合同,最后我們老板把錢打到加工的生產公司上,加工商都不開發票,現在我該怎么做賬,才能清楚明白呢,我是做內帳的,我跟這些掛號公司的賬怎么做清楚,謝謝老師
老師,我們公司是甲方,我們與乙方簽訂的這個建筑勞務分包合同。我以前沒接觸過這種勞務大清包的模式。請問,我想了解一下,是不是就是我們公司這個項目,所有工地上的工人,都是由乙方公司承包來施工的?我們要跟乙方公司結算工程款,工人的工資由總承包方設立農民工專戶發放?
老師,你好,請問一下,我們公司跟一家公司簽了外包合同,合同上寫的70%開9個點的票給我們,30%開普票給我們呢。他們實際是做門窗賣給我們,開票開的是工程款9個點。我就在想這開工程款合適嗎?如果這個合同簽的是工程分包,按9個點開么?如果合同簽的是門窗制作,是13個點么?
老師你好,請問我們是做鋼結構加工的,這個項目是甲公司接的,跟對方簽的合同,我們掛靠甲公司做的,我們防火涂料和檢測這塊又包給了乙做的,是這么個情況,現在乙開票給我開了工程服務費,我應該怎么入賬
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
確認收入之后結轉到主營業務成本。
老師我們簽的是自助加工合同和勞務合,沒有簽工程合同,也可以做到工程施工里面嗎?
實際是用在工程里面的嗎?如果實際的話可以的。
好的,下個月我們開出去了鋼結構13個點發票確認收入,直接結轉借:主營成本貸:工程施工 這樣可以嗎?
可以的,可以這么做。