你好,同學,你這里直接考慮每一個掛號公司作為其他應付款處理,然后提出時扣除的管理費作為收入處理,其他沖其他應付款處理。
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發包方,現在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
老師,請問,別的公司想購買我們的產品,我們有幾個掛號公司,我們用別的掛號公司跟他們簽合同,然后錢打在掛號公司賬戶上,以后他們會扣除固定的管理費,剩下來的我們會提取出來。打入我們老板的賬戶上,我們老板以個人名義跟別的生產公司簽合同,讓他們生產,也可以在掛號公司生產,跟掛號公司簽合同,最后我們老板把錢打到加工的生產公司上,加工商都不開發票,現在我該怎么做賬,才能清楚明白呢,我是做內帳的,我跟這些掛號公司的賬怎么做清楚,謝謝老師
老師,請問,別的公司想購買我們的產品,我們有幾個掛號公司,我們用別的掛號公司跟他們簽合同,然后錢打在掛號公司賬戶上,以后他們會扣除固定的管理費,剩下來的我們會提取出來。打入我們老板的賬戶上,我們老板以個人名義跟別的生產公司簽合同,讓他們生產,也可以在掛號公司生產,跟掛號公司簽合同,最后我們老板把錢打到加工的生產公司上,加工商都不開發票,現在我該怎么做賬,才能清楚明白呢,我是做內帳的,我跟這些掛號公司的賬怎么做清楚,謝謝老師
我是工商個體戶,法人是我老婆的名字。然后我現在跟一個公司簽合同,幫他供點沙那種河沙,然后現在我已經開好了普票,他把錢打到我的對公賬戶上。現在我要怎么把錢提出來?才不會產生以后補稅的費用?
老師,我單位是特種運輸公司,去年有個人大掛車掛靠到我們車隊,當初車主把錢打到我公司,以我公司的名義付的車首付,我公司當初收錢增加銀行存款,貸方走其他應付款了,到現在我們賬上其他應付款還有這部分錢呢,實際上我們不欠錢,老師這個賬怎么平呢,我想當還借款處理行嗎,如果可以,我需要跟個人簽借款合同嗎,
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
關于長期股權投資的賬務處理
老師通訊費是不是和電話費是一個意思
老師,小規模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?
老師,不是應收嗎,我們應收掛號公司的,因為他們把合同金額收了,應該是我們的錢
你這個對于掛號公司而言,屬于其他應付款。 你企業才屬于應收的。
對,所以我現在對掛號公司,對購買公司,對生產方,各應該怎么做內帳啊,老師
你的處理 借,應收帳款 貸,主營業務收入 借,銀行存款 管理費用 貸,應收帳款
這是對掛號公司是嗎,那對購買公司呢,他打錢到掛號公司,雖然不是直接到我們賬戶,但是內帳上,是不是也應該有個往來,好知道當時購買方跟我們的每筆業務
老師,你看我這樣做有錯嗎
分錄處理沒有問題,可以的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快