同學(xué)你好, 掛靠公司給你們打款,你們給他們開(kāi)發(fā)票了嗎
老師,遇到一個(gè)問(wèn)題,我們是施工方,相當(dāng)于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來(lái)我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒(méi)關(guān)系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),別的公司想購(gòu)買我們的產(chǎn)品,我們有幾個(gè)掛號(hào)公司,我們用別的掛號(hào)公司跟他們簽合同,然后錢打在掛號(hào)公司賬戶上,以后他們會(huì)扣除固定的管理費(fèi),剩下來(lái)的我們會(huì)提取出來(lái)。打入我們老板的賬戶上,我們老板以個(gè)人名義跟別的生產(chǎn)公司簽合同,讓他們生產(chǎn),也可以在掛號(hào)公司生產(chǎn),跟掛號(hào)公司簽合同,最后我們老板把錢打到加工的生產(chǎn)公司上,加工商都不開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在我該怎么做賬,才能清楚明白呢,我是做內(nèi)帳的,我跟這些掛號(hào)公司的賬怎么做清楚,謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn),別的公司想購(gòu)買我們的產(chǎn)品,我們有幾個(gè)掛號(hào)公司,我們用別的掛號(hào)公司跟他們簽合同,然后錢打在掛號(hào)公司賬戶上,以后他們會(huì)扣除固定的管理費(fèi),剩下來(lái)的我們會(huì)提取出來(lái)。打入我們老板的賬戶上,我們老板以個(gè)人名義跟別的生產(chǎn)公司簽合同,讓他們生產(chǎn),也可以在掛號(hào)公司生產(chǎn),跟掛號(hào)公司簽合同,最后我們老板把錢打到加工的生產(chǎn)公司上,加工商都不開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在我該怎么做賬,才能清楚明白呢,我是做內(nèi)帳的,我跟這些掛號(hào)公司的賬怎么做清楚,謝謝老師
我是工商個(gè)體戶,法人是我老婆的名字。然后我現(xiàn)在跟一個(gè)公司簽合同,幫他供點(diǎn)沙那種河沙,然后現(xiàn)在我已經(jīng)開(kāi)好了普票,他把錢打到我的對(duì)公賬戶上。現(xiàn)在我要怎么把錢提出來(lái)?才不會(huì)產(chǎn)生以后補(bǔ)稅的費(fèi)用?
老師,我單位是特種運(yùn)輸公司,去年有個(gè)人大掛車掛靠到我們車隊(duì),當(dāng)初車主把錢打到我公司,以我公司的名義付的車首付,我公司當(dāng)初收錢增加銀行存款,貸方走其他應(yīng)付款了,到現(xiàn)在我們賬上其他應(yīng)付款還有這部分錢呢,實(shí)際上我們不欠錢,老師這個(gè)賬怎么平呢,我想當(dāng)還借款處理行嗎,如果可以,我需要跟個(gè)人簽借款合同嗎,
老師好,22年4月做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,做未開(kāi)票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車船稅需要計(jì)提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
我們會(huì)把訂貨方發(fā)給他們的錢提出來(lái)。只不過(guò)掛號(hào)公司會(huì)扣我們固定的管理費(fèi),剩余的錢轉(zhuǎn)給我們,用個(gè)人賬戶。發(fā)票肯定是掛號(hào)公司給訂貨方開(kāi),我們會(huì)給他們買進(jìn)項(xiàng)
那你直接做收入就可以了,扣得管理費(fèi)計(jì)入費(fèi)用
但是我們不會(huì)立馬提,那我們跟掛號(hào)公司的賬怎么做呢,知道我們有沒(méi)有提錢
計(jì)入其他應(yīng)收款就行了,是你們的收入
我是這么記得,老師,但是我覺(jué)得不對(duì),就是掛號(hào)公司跟購(gòu)買方簽合同我是借其他應(yīng)收款掛號(hào)公司4600然后預(yù)收購(gòu)買方4600這樣對(duì)嗎
你這個(gè)內(nèi)賬這樣做就可以,做收入然后掛往來(lái) 借其他應(yīng)收款 貸收入 貸銷項(xiàng)
老師,那我們和購(gòu)買方的賬呢。他們打款打到掛號(hào)公司,
還有貸銷項(xiàng),我不做外賬,做內(nèi)帳費(fèi)用的話怎么記
老師,能給個(gè)全部的賬務(wù)處理嗎
你這個(gè)是內(nèi)賬 借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后給他們買進(jìn)項(xiàng)票 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 你收到收入 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款