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四、業(yè)務(wù)題(一)甲公司為增值稅一般納稅人,2022年該公司分別發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。1.1月5日,收到乙公司作為資本投入的原材料一批并驗(yàn)收入庫,合同約定的不含增值稅價(jià)值為100000元、增值稅稅額為13000元(由乙公司支付稅款并開具增值稅專用發(fā)票)。合同約定價(jià)值與公允價(jià)值相符,公司投入的原材料按合同約定在甲公司注冊資本中占有的份額為110000元。2.1月10日,購入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元;另發(fā)生安裝費(fèi)2000元,增值稅稅額260元,當(dāng)日設(shè)備安裝完畢并交付使用。全部款項(xiàng)本月尚未支付,已取得全部可抵扣的增值稅專用發(fā)票。3.1月15日,將自制的100臺(tái)加濕器作為本月生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人的職工福利發(fā)放,加濕器的成本為每臺(tái)400元,市場不含稅售價(jià)為每臺(tái)500元,適用的增值稅稅率為13%。要求寫會(huì)計(jì)分錄

2023-08-28 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-28 17:37

你好,學(xué)員 借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13000 貸實(shí)收資本113000

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你好,學(xué)員 借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13000 貸實(shí)收資本113000
2023-08-28
同學(xué)你好,有什么問題?
2023-08-28
同學(xué)你好 問題不完整
2023-08-28
你好 1,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:實(shí)收資本,資本公積 2,借:在建工程??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 借:在建工程??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 3,借:無形資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2023-06-19
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-20
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