您好, 是當月開錯的嗎?
增值稅電子普通發票開錯了,不能作廢,然后紅字只能增值稅專用發票。那開錯的電子票怎么作廢呢?
收到增值稅電子普通發票付款后,對方把發票開紅字了,但沒有告知我,怎么辦?
增值稅電子普通發票開錯,開了紅字發票沖回。需要保存他們的電子版嗎?
老師 我們開了增值稅電子普通發票,需要作廢,但是開票系統里面沒有普通電子發票作廢和紅沖選項,只有普通電子負數發票,是不是開具增值稅普通電子負數發票就可以了,就相當于紅沖了呢?
道路通行費銷售方只能開具增值稅電子普通發票,不能開具增值稅專用發票,購買方可以根據開具的增值稅電子普通發票抵扣是嗎
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發票我們也沒給開,這筆買賣終止了