你好,如果你嫌交的多,你可以申請延期交稅,這個(gè)月先不交,你下一個(gè)月認(rèn)證了,然后申報(bào)了之后,他有劉迪,在下個(gè)月的時(shí)候留底抵欠就行。
老師,我公司這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是4萬多,我有19年9月份的三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額8.6萬多,上期留底稅額就是5萬多,這個(gè)月我是不是必須認(rèn)證了這去年九月的發(fā)票,那樣這個(gè)月留底稅就太多了,會(huì)有什么影響?我該怎么處理?
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項(xiàng)發(fā)票100萬,但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬,那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開銷項(xiàng)發(fā)票5萬出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬,請問我下個(gè)月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師我想請教一個(gè)問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們這個(gè)月開出的銷項(xiàng)發(fā)票有100元,進(jìn)項(xiàng)票只有20元,那么繳納增值稅 的時(shí)候只能是如實(shí)按13%交了嗎?
老師2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報(bào)增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,我問的是這個(gè)意思,老師好。
老師,更正以前的年度匯算清繳表,需要交企稅,24年財(cái)務(wù)報(bào)表不動(dòng)的情況下,年報(bào)表是不是還是根據(jù)第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表填寫?匯算清繳后也是需要交企稅
老師,我們公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是去年收到的,今年因?yàn)槌隹谕硕悾l(fā)現(xiàn)對方開錯(cuò)了,他們這個(gè)月紅沖,開了藍(lán)字發(fā)票,我賬務(wù)上和稅務(wù)申報(bào)上要怎么做
像汽車如果用于員工福利,這種進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
老師,我們是個(gè)超市,過年有人團(tuán)購物品,但實(shí)際拿的是購物卡,發(fā)票是2月開的,但是有幾家2月給的錢,有幾家到了3月才給的錢,怎么做賬了
一億元債權(quán)(借款形成的債權(quán))債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財(cái)報(bào)如何記賬? 要繳稅嗎? 具體要交多少稅? 請給出具體的繳稅數(shù)額數(shù)字,謝謝
老師,我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月制造費(fèi)用我錯(cuò)記銷售費(fèi)用了,銷售費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)了,我這月應(yīng)該怎么調(diào)賬
請問:稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單啥意思,怎么辦理,是退稅嗎?
老師.現(xiàn)在成立公司注冊資金不是要實(shí)繳了?那我們以前成立的公司實(shí)行的是認(rèn)繳制,不需要也要把資本交進(jìn)去吧
企業(yè)出租辦公室的,房租的分類編碼是什么?
你好,編織袋企業(yè),6個(gè)生產(chǎn)車間,各車間電費(fèi)單耗,原材料單耗,輔料單耗,工資單耗,折舊單耗,想在一張表體現(xiàn),請幫忙設(shè)計(jì)表格。
如果不申請延期繳稅,當(dāng)月就交那么這77000是不是就相當(dāng)于白交多了,后期也退不回來
對的,是的,是這么做的。
進(jìn)項(xiàng)可以留著以后抵扣
是不是不抵扣的話符合條件也可以申請退留抵
申請退稅你得符合要求,符合要求了之后,要求嚴(yán)格的,稅務(wù)局有可能要求查賬。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。