這時候是不扣除餐費(fèi)的,是發(fā)工資的時候把個人承擔(dān)的餐費(fèi)扣下來是這樣的。
工資總額1萬元,計提了工會經(jīng)費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用2000元,借:管理費(fèi)用 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000,上交給稅務(wù)局800元,借:應(yīng)付職工薪酬 800 貸:銀存 800,剩余的1200呢,進(jìn)管理費(fèi)用了,沒有扣稅憑證,應(yīng)付職工薪酬貸方余額還有1200元嗎
借管理費(fèi)用工資13,000,貸應(yīng)付職工薪酬,13,000,這是計提的分錄,發(fā)放的時候借,應(yīng)付職工薪酬1萬,貸銀行存款1萬,那我這剩下3000要怎么記?
1月份計提工資,借管理費(fèi)用工資\\8000,冬季取暖費(fèi)借,管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元,貸方,沒有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應(yīng)付職工薪酬\\工資,這又怎么辦?
1月份計提工資,借管理費(fèi)用工資\\\\8000,冬季取暖費(fèi)借,管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\福利費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000元,貸方,沒有分應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費(fèi)1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應(yīng)付職工薪酬\\\\工資,這又怎么辦?
1月份計提工資,借管理費(fèi)用工資\\\\\\\\8000,冬季取暖費(fèi)借,管理費(fèi)用\\\\\\\\職工工資\\\\\\\\福利費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資9000元,貸方,沒有分應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\福利費(fèi)1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資,這又怎么辦?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實(shí)質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計提,面臨高個稅稅務(wù)風(fēng)險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
賬務(wù)怎么處理呢?如果錯的 我現(xiàn)在整理出來就改正了
你好 錯的紅沖? 正確 是借應(yīng)付職工薪酬,貸 其他應(yīng)收款 銀行?
完整流程是計提還用改么 還是借管理費(fèi)用1萬 貸應(yīng)付職工薪酬1萬 然后發(fā)放時候 借應(yīng)付職工薪酬1萬 貸其他應(yīng)收(餐)2000 貸銀行存款8000,扣除餐費(fèi) 借其他應(yīng)收2000 貸應(yīng)付職工薪酬2000么 那薪酬科目貸方就多2000
計提的要是沒有錯誤就不用改。
然后發(fā)放的錯誤的紅沖,然后把我給你寫的正確的寫上。
上面按您的改了也不對么?是否只沖減餐費(fèi)部分?那貸其他應(yīng)收款的余額怎么處理?您看下我上面寫的全部分錄正確么 ?
你好,我寫的是正確的,就是發(fā)工資的時候把個人承擔(dān)的費(fèi)用扣下來。然后其他的再正常發(fā)放。
借應(yīng)付職工薪酬1萬 貸其他應(yīng)收款2000 貸銀行8000。那貸方的其他應(yīng)收款后面怎么處理?
其他應(yīng)收款咱們前面有沒有墊付啊?墊付了就是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
沒有墊付,就是直接從工資扣除的飯費(fèi),工人按出勤天數(shù)計算工資,然后根據(jù)出勤天數(shù)扣除相應(yīng)需要個人承擔(dān)的餐費(fèi)后就是實(shí)際發(fā)放的 不存在個稅
有人承擔(dān)的費(fèi)用,在計算個人所得稅的時候不能扣出來。 那咱直接扣的后面再支出就可以了,做一個支出的分錄,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
沒辦法再貸銀行 單位不出錢 只是從員工工資扣除 前期計提的工資包含餐費(fèi)了 您可以帶著數(shù)據(jù)寫一下分錄么?
包含了費(fèi)用。咱們發(fā)工資時把這個費(fèi)用扣下來。然后這個費(fèi)用咱不得消費(fèi)嗎?這個費(fèi)用不得有收款的單位嗎?把這個費(fèi)用支付給收款單位了。
比如說在單位吃的餐費(fèi) 比如說在單位吃的餐費(fèi),那咱買食材的時候不得花錢嗎?就用這個錢支付就行了。
老師,您能寫個完成的各流程分錄么?
借應(yīng)付職工薪酬,貸 其他應(yīng)收款 銀行? 借應(yīng)收,貸銀行 計提 的不變?