你好? ?你是不是多計提了1200? ?要紅沖嗎? ?
工資總額1萬元,計提了工會經費進管理費用2000元,借:管理費用 2000 貸:應付職工薪酬 2000,上交給稅務局800元,借:應付職工薪酬 800 貸:銀存 800,剩余的1200呢,進管理費用了,沒有扣稅憑證,應付職工薪酬貸方余額還有1200元嗎
收工資社保經費時:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提時:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500 借 其他應付款 952500 貸 管理費用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
老師 麻煩 幫忙看一下 收工資社保經費時:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提時:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500 借 其他應付款 952500 貸 管理費用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
本月計提工資借:管理費用6000貸:應付職工薪酬6000多計提了2000元下月發上月工資時借:應付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎?
借:管理費用-職工教育經費貸:應付職工薪酬-職工教育經費借:應付職工薪酬-職工教育經費應交增值稅-進項稅貸:銀行存款出現了貸方余額對嗎?后期應該怎樣處理呢?
2024年7月-12月年資產負債表每季報了后,年報有調整可以報電子稅務局嗎
老師,請問一下,一般的小型微粒企業在招財務人員時會做背調嗎?謝謝
老師你好,原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據凈資產500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
今年第一季度和去年第一季度比資產負債,分析增減變動,這個怎么分析,增減變動原因好難分析,今年累計和去年累計怎么比
老師,賣貨怎么錄啊,是貸主營業務收入嗎?結轉成本怎么弄呢?
老師,麻煩發個私車公用的租賃合同吧
老師,私車公用是指單位員工的車,還是單位員工之外人也可以
老師,你好,這道題第11問,增值稅附加稅計稅依據為什么不包括進口小汽車繳納的消費稅?
支付給臨時外聘參加體育比賽的運動員的務工費應該怎么記賬?
債權投資確認利息收入是是借應收利息還是借債權投資—應計利息呢
那直接按照0.8計提嗎,怎么個處理法
?你好? ?你要不把你的? 工會經費申報表發來看看。 我看下比例??
老師 我還沒有申報呢 剛成立了聯合工會,現在不知道計提比例,
?你好 那你到時看下 申報表的比例。? ?假如是千分之8 的比例 你就按這個來計提 支付。 多計提的紅沖掉分錄??